您好,需要先價稅分離,然后在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師? 一般納稅人采用簡易征收的企業(yè),無法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果該企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票,是否需要發(fā)票認(rèn)證再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?還是可以不做認(rèn)證,直接按價稅合計金額直接進(jìn)入成本或者費(fèi)用中?
如果收到的增值稅專用發(fā)票不能抵扣,可以直接按含稅金額入賬嗎?還是需要先價稅分離,然后在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師 收到普票全額入賬 收到專票可以抵扣的不含稅入賬 如果不能抵扣的是不是也可以不含稅入賬 然后勾選不抵扣勾選 就不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
收到一張 業(yè)務(wù)費(fèi)發(fā)票,對方開具的不可抵扣(業(yè)務(wù)費(fèi))的增值稅專票發(fā)票, 請問一下該如何正確處理( 是否應(yīng)該先進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,然后在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 還是直接價稅合計金額計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
收到不能抵扣的專票,該如何入賬? 按照發(fā)票金額直接入賬?還是先進(jìn)進(jìn)項(xiàng),然后在轉(zhuǎn)出?
某企業(yè)從事汽車維修和零部件銷售,20xx年的應(yīng)納稅所得額為500萬元。該企業(yè)員工為400人,資產(chǎn)總額為6000萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率,如果該企業(yè)在20xx年年初就預(yù)測到這個結(jié)果,試幫助該企業(yè)從稅率角度進(jìn)行籌劃以降低企業(yè)所得稅稅負(fù)。
跨年的憑證發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款入錯了應(yīng)付賬款,怎么調(diào)整過來?
老師,我們公司現(xiàn)在的項(xiàng)目是工業(yè)園區(qū)修廠房。我是按照建房來設(shè)置科目呢,還是按照建筑業(yè)工程施工設(shè)置科目
個人所得稅扣繳申報表需要打印出來記賬嗎?
付的備用金,應(yīng)該入什么科目?
老師你好,我單位印刷廠,分批進(jìn)紙張,款項(xiàng)一次性支付。入庫出庫是每月打,還是最后支付的時候一次性打
老師,您好,我想咨詢一個業(yè)務(wù),我們單位去年剛開始運(yùn)行,找了一家裝修公司裝修辦公室,去年年底裝修完,裝修款也都已經(jīng)支付完了,今年讓開發(fā)票的時候,這家公司已經(jīng)注銷了,老師,像這樣情況,讓裝修公司老板再委托一家裝修公司給我們開票行不?
以舊換新的舊車的保險費(fèi)退費(fèi)到公戶上怎么做賬
老師,請問廣東省茂名市電白區(qū)的做了:僅銷售預(yù)包裝食品備案(首次備案),但是查詢到法人的姓名和電話都沒有,然后做變更和注銷,都不可以,應(yīng)該怎么辦呢?
如果是進(jìn)價A產(chǎn)品是352,B產(chǎn)品是298,組合售價賣1362,開發(fā)票各自銷售收入多少?怎么算
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄?
你好,借;費(fèi)用/成本 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出時間?比如我現(xiàn)在做購進(jìn)貨物這張憑證時,是否可以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
是的,現(xiàn)在就做轉(zhuǎn)出的呢
報稅的時候,需要體現(xiàn)這張發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?這張發(fā)票上的稅額,都不能抵扣。
報稅的時候,需要體現(xiàn)這張發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出