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老師,一般納稅人,本月銷售票稅額1萬,本月進項票稅額3萬,這個怎么在增值稅認證平臺上勾選啊?是把3萬的進項稅額全部勾選了?還是只勾選1萬的進項票稅額?

2021-02-02 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-02 14:48

您好,建議還是只勾選1萬元的進項稅額為宜,這樣不會形成留抵稅額。

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快賬用戶8943 追問 2021-02-02 14:57

謝謝 老師,稅額留抵的分錄我也不會做。

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齊紅老師 解答 2021-02-02 15:20

留抵稅額的分錄不需要做的,就是在科目余額表體現到應交稅費-應交增值稅是借方余額了。

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您好,建議還是只勾選1萬元的進項稅額為宜,這樣不會形成留抵稅額。
2021-02-02
全部勾選的,你這個是在一張發票里面嗎?
2023-07-11
你好,想要抵扣八月份的,在八月底勾選,或者是九月申報增值稅之前勾選都可以。
2022-08-26
借:應交稅費-未交增值稅 1萬 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交) 1萬
2024-10-15
月底先確認未抵扣留底稅額3萬,再根據本月銷項2萬計算應繳稅額。假設應繳稅額為負(即退稅),則分錄為:借庫存商品/成本類科目2萬,貸應交稅費-應交增值稅 2萬;同時借應交稅費-應交增值稅 3萬,貸留抵稅額 3萬。若應繳稅額為正,則需補繳稅款。
2024-10-15
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