您好 您這樣處理正確的
老師,我上月開(kāi)了一張專票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,就給開(kāi)了一張紅字發(fā)票,上月的藍(lán)字發(fā)票要作廢嗎?還有就是這兩張票要給購(gòu)貨方嗎?
老師我們這個(gè)月有兩張普票應(yīng)該作廢,銷售記賬聯(lián)跟購(gòu)買方記賬聯(lián)都在我們這里,但是系統(tǒng)忘記作廢了。這個(gè)月需要把需要作廢的發(fā)票按正常發(fā)票一張算收入,下月再紅沖嗎?下個(gè)月紅沖需要上個(gè)月銷售方記賬聯(lián)跟購(gòu)買方記賬聯(lián)一起嗎?
上個(gè)月有一張發(fā)票忘記作廢了,發(fā)票三聯(lián)都寫了作廢。是這個(gè)月開(kāi)具紅字發(fā)票,,然后上個(gè)月未作廢的那張票的后面兩聯(lián)和紅字發(fā)票一起別起來(lái)這個(gè)月交給財(cái)務(wù)公司。第一聯(lián)那張就當(dāng)作正常發(fā)票先處理,是這樣嗎?
你好..上個(gè)月有一張要作廢的發(fā)票我忘記作廢了..8.10開(kāi)具了負(fù)數(shù)紅字發(fā)票..對(duì)方?jīng)]有抵扣..我可以在未開(kāi)具發(fā)票里面填寫這個(gè)數(shù)字的負(fù)數(shù)嗎..
上月多開(kāi)一張發(fā)票忘記作廢,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)后只能紅沖,貼票該怎么貼?光貼第一聯(lián)還是三聯(lián)都貼上?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒(méi)有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開(kāi)通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
第一聯(lián)上寫了作廢,別起來(lái)交給財(cái)務(wù)公司當(dāng)正常發(fā)票使用沒(méi)問(wèn)題嗎?
第一聯(lián)上寫了作廢,別起來(lái)交給財(cái)務(wù)公司當(dāng)正常發(fā)票使用沒(méi)事的哈
好的,謝謝老師!
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