您好 現在只用對方開過來的紅沖發票做帳就可以 對原發票不需要做什么處理
老師好,去年4月份的進項發票部分紅沖了,原發票已裝訂進了去年的憑證里,現在只用對方開過來的紅沖發票做帳就可以嗎?對原發票需不需要做什么處理?
老師好,圖1是2月份的一張憑證,是福利費,做了進項稅額轉出,7月份這個發票沖紅了,我按原來2月的分錄做了負數?,F在申報增值稅的時候,系統比對不通過,需要把沖紅發票的729.01元填上。這是什么原因???我2月份那筆已經做了進項稅額轉出
老師您好,客戶去年8月開的普通發票審計不通過,要紅沖重開,需要把原發票收回來開嗎?但是對方已入裝訂憑證了,具體的需要怎么操作?
對方開給我們的專用發票,開的是車輛的保險,3月份開的,現在我們車賣了要退保險,對方讓把這兩張發票原件退回去,我們已經裝訂憑證了,這不是他沖紅就可以嗎
老師,我們去年給對方開的發票,對方已經認證了,現在對方想紅沖部分金額,可以嗎?現在是電子票,去年開的的是金稅盤時期的,需要怎么處理
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?