您好!可以使用數據透視。 有一個總表,包含全部基礎信息。 透視出每個客戶的信息。
老師~我們是快遞公司,現在在客戶那里承包了個倉儲部門,現在要把倉儲部的收支費用做出來,這樣相當于倉儲部是一個公司~倉儲部那里出貨除了有我們快遞公司,還有和其他第三方快遞公司合作,每月對快遞費時,我們和客戶對賬是一個價,相當于收入,和第三方物流對賬是另一個價,相當于我們的成本,實際我們就是賺差價。可是到自己公司的時候,對客戶就是那個價,好像成本收入都是一樣的金額,我一直跳不出這個圈,困惑著我,該怎么辦呢?
我在一家建材公司工作,老板有五六家門店,主要經營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久,年底出年報表,利潤表有80萬的利潤,老板說不對,今年生意不好,不賠就不錯了,不可能有80萬的利潤,我作為會計,遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關心存貨、現金、應收款等數據,而利潤表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財務軟件,是業務和財務結合的版本,首先三個月內庫管就換了三個人,每次盤庫的賬實差異有些大,這是內部管理問題。再有就是,我發現很多存貨竟然沒有進貨價,我都不知道當初是咋錄進去的,我認為這可能也是影響利潤表的一個原因。 現在老板想和我談談怎么管理,讓我出份財務流程,各位老師有沒有好的辦法,就是個進銷存,現在是客戶交了定金,店長就負責進貨,然后銷售。 字有點多,受累了。
老師好!現在有一個表格,里面是n個客戶的倉儲費的總表賬單。現在要把每個客戶的賬單做出來放在一個工作薄里,我采用復制粘貼總表到每個工作表里,然后改文件薄名稱,再用篩選功能把每個客戶的本月倉儲費選出來,合計。這樣是能完成,但是400多個客戶,今天老板就要客戶賬單,太費時間了。請問老師有啥快捷辦法嗎?還有,我怎么能把每個客戶的賬單里,只顯示本客戶賬單?別的客戶賬單在取消篩選后看不到?老師費心給指點下,謝謝了!
老師:昨天上班時復制表格把原來的12月數據清除想錄3月份的出入庫,可老板的女助理看見了,說有公式不能清。我然后重新復制了一個。可下班時她叫我結賬了[捂臉]好煩啊!怎么轉行這么難?找工作找的懷疑人生,差點想放棄了。高不成,低不就。46歲了,只有初級證,原來村委會任過十余年會計,手工記賬的。現在怎么樣找到財務工作呢?今天下午面試一家制衣廠行政會計才3500試用期,要登記車間的輔料等等,每天晚上9:30與員工才能下班,上26天班,什么補助都沒有,能做嗎?還有一家餐飲會計新設的,4000試用期,可是沒做過,能去面試嗎?哎!沒做過又沒底氣。怎么樣找一家單位有前任帶一星期左右的嗎?如果沒人帶,我們轉行的怎么樣一個人獨立做單位會計?學堂練了幾個行業的真賬實操好像找工作不起作用。怎么辦啊?求老師耐心指導一下,謝謝!
老師,剛入職一家建筑公司,主要業務是自己的資質讓別人掛靠,之前的財務做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機器,九月開的發票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產,而且固定資產也可以一次性計入費用,入固定資產還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務我看進項票直接就計入到主營業務成本了,不管是材料還是勞務公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業務成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業務這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
土地增值稅清算時,房款未交清的算不算已售房屋
老師,我公司小貨車準備出售,賬面上已計提完折舊,只剩下殘值,這項固定資產首先要轉入固定資產清理。 借:固定資產清理(?是否就是殘值) ?? 累計折舊(包含所有折舊) 貸:固定資產
注冊新的公司從業人數填多少人?不是個體戶
沒有發票的,我用暫估原材料做賬,等發票回來了正常做原材料入庫再沖銷暫估原材料。那么有收入,結轉成本時。結轉用的科目是有原材料還是原材料-暫估呢
高鐵票可以抵扣嗎?綠色那種紙質的
老師好,股東往銀行賬戶打款,備注入資還是投資款?
老師,企業是有限公司,小微企業,小規模納稅人,老板拿來一張健身房的發票,名目是“體育服務*健身費”,這個可以報銷么?如果非要報,我可以給她按分紅扣個稅么?(企業是虧損狀態) 么別的東西就一張發票5600元
非樸老師勿擾,送貨單視為采購入庫單,現在是4聯式,供應商一聯,采購一聯,倉庫一聯,財務做賬一聯,成本會計從哪里要一聯合適,
老師,員工5月份參加醫社保繳納,那個人承擔的醫社保扣的是發放4月份工資扣,還是發放5月份的工資扣
老師,您好!我們2024年核銷了一些應收賬款,會計分錄,借:壞賬準備,貸:應收賬款,有一些有法院的裁定書,有一些沒有法院的裁定書,這個做匯算的時候要怎樣申報呢
怎么做老師請指點下。
您好! 可以把表格截圖一下嗎?