你好! 建議直接填寫“其他免稅銷售額”欄,其他欄不用調整的
餐飲行業這個月申報10.11.12.月份,申報的時候第19欄跟21欄填怎么填寫,總提示19欄免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額乘以5%并且大于等于第9欄免稅銷售額乘以3%
老師你好,小規模納稅人增值稅申報的時候一直顯示,服務、不動產和無形資產本期球,第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額 *5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
申報增值稅的時候提示第八欄不含稅銷售額必須大于等于7除以1.03且小于等于7除以1.01請核實是怎么回事?我填報的數據是合適的啊!
調用系統服務出錯,異常所在 server 名 hxhd _ gssw _Svr004,異常原因: 1010030098000009:保存失敗!錯誤原因:主表第19欄的“本期免稅額” O .00應該等于第9欄的“免稅銷售額”2000乘以3%。但是按照提示,19欄又無法輸入數據,19欄是白色的不能填寫
2023年1季度開錯了票,當時稅率1%后面也交稅了,之后第2季度紅沖了這張票,也重新開了5%稅率的票,第2季度免稅,申報增值稅自動帶入的數據,申報時提示19欄免稅銷售額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%.
老師五一勞動節快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的