你好!抵扣增值稅還是企業(yè)所得稅?
老師,我們前兩年給客戶回扣的時候,為了抵稅,我們員工自己在外邊買了稅點低的發(fā)票給了公司,當(dāng)時票在網(wǎng)上也可以查到是真的,今年稅務(wù)稽查,我個人給公司的發(fā)票有一些是不合格的,就是那邊公司沒有了,相當(dāng)于這部分票沒交稅,我個人涉及的發(fā)票金額大概有140萬左右,公司讓我去面談,說是涉及罰款和滯納金的問題,罰款公司承擔(dān),滯納金需要自己承擔(dān),我想問一下老師,這種情況我個人會得到什么樣的處罰,滯納金是怎么計算的?大概我會被罰多少錢???謝謝老師
老師我是自己公司,然后去年我有十多張發(fā)票,當(dāng)時開票人員把目錄輸入錯誤,然后今年我們的合作單位,然后就把去年的十多張票找出來,要我重新開,大概的金額在100萬左右吧,然后我想問一下,如果現(xiàn)在我開這個紅字發(fā)票。對方單位是要我重新把那個發(fā)票開給他,他說開藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票,然后這樣的話就能這個平衡,但是我這邊公司的會計他就不愿意做,他說這個特別麻煩,說到時候的話稅局會要求我們這邊什么要補稅呀,這些所以說我就不明白我的合作單位那邊的話,他說我開那個紅色發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,這樣開了對沖,然后就沒有任何問題,但是我的會計說問題很多,他說甚至可能很麻煩,可能會稅局的話要要求我補稅,所以說我的問題就是想咨詢你一下,到底哪個說的是正確的?
是這樣我們是賓館行業(yè)。1.有客人住宿會要求多開點發(fā)票我們會適當(dāng)收取稅點2.有的客人因為單位可以報銷但實際房費沒有那么高所以會讓我們先刷多卡然后把房費部分扣除后其他的錢在以現(xiàn)金退給他們。以上這兩點我們是否存在違法問題.需要相應(yīng)承擔(dān)什么樣的法律責(zé)任么。3.我們的房費進(jìn)賬都進(jìn)的是我個人賬戶。公帳上只相應(yīng)的走了一點象征性的費用。我們一年的流水也大概要6.7百萬了。這樣肯定也是不符合規(guī)定的。如果被查處要承擔(dān)什么相應(yīng)的責(zé)任么。我需要怎樣做能規(guī)避現(xiàn)在存在的這些風(fēng)險
老師,您好,我們公司的規(guī)模比較大,員工有500多人,是一般納稅人,然后利潤也挺大的,公司為了避稅,就出了個主意,讓公司的員工去注冊個體戶,給員工一定的好處費,然后讓個體戶給我們公司開發(fā)票做成本用,請問我們公司這樣做有風(fēng)險嗎,我擔(dān)心的是員工離職的時候,把這個事情給捅出去,第一個問題是,個體戶注冊很簡單嗎,不要求注冊地和實際經(jīng)營地一致嗎,不用審核工作地點,就可以審核通過嗎,還有一個問題,這個個體戶應(yīng)該不會舉報吧,首先,他自己也會受到牽連,因為個體戶自己本身也是虛開,那不是把自己也給牽連了嗎,個體戶有什么說法舉報嗎,應(yīng)該沒有說法把,還有我們公司是沒有虛開,我們公司就算被員工舉報了,那我們公司也就是補稅,不能抵扣吧,也不涉及虛開,風(fēng)險也不大吧
老師,我們公司是做廣告設(shè)計的,有時候會有些業(yè)務(wù)需要跟公司以外的個人合作,2022年的時候收到過合作的人的一張成本發(fā)票,當(dāng)時公司就做了成本帳,因為不是公司的員工就沒做其它申報,現(xiàn)在收到稅局消息說公司涉及取得自然人代開發(fā)票沒有履行扣繳稅款義務(wù)和成本發(fā)票業(yè)務(wù)真實性核實義務(wù),現(xiàn)在讓我們把當(dāng)時收到的這個成本發(fā)票做勞務(wù)報表處理,我咨詢12366,但是總是沒聽明白對方要我怎么處理,請問老師知道怎么處理嗎?
老師,銷售固定資產(chǎn)賬務(wù)處理不做收入,增值稅申報表又是收入,企業(yè)所得稅申報表的収入和增值稅申報表的收入不一致,怎么處理?
老師,個人勞務(wù)報酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個人申報勞務(wù)報酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個稅嗎?
營業(yè)執(zhí)照上更改了經(jīng)營地址,稅務(wù)里還沒變更過來請問應(yīng)該怎么操作呢
老師,收到企業(yè)所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務(wù)派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計入管理費用還是主營業(yè)務(wù)成本合適?
你好老師,小規(guī)模納稅人月開票不超30萬。那確認(rèn)收入的時候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實際收的東西也是暫估的數(shù)字12654元,怎么做賬
開教材發(fā)票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
老師,收到銀行利息現(xiàn)金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報財務(wù)報表,報了所得稅,看出所得稅報表暫估了30費用,但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務(wù)報表和財務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致,所得稅申報也按照2季度財務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤表報的,這就導(dǎo)致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務(wù)報表利潤表和財務(wù)軟件(賬上)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數(shù)據(jù)對應(yīng),23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務(wù)報表沒什么導(dǎo)致納稅登記不能為a級,但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務(wù)報表,我想問可不可以23年稅局里1季度財務(wù)報表直接按照所得稅報表暫估的費用填,后續(xù)所得稅報表和賬目,財務(wù)報表都不更正,然后2025年匯算清繳時把30納稅調(diào)增,30沒付出去也沒取得發(fā)票
是企業(yè)所得稅老師
你好!調(diào)整后當(dāng)時年度有利潤嗎?有的話要補交企業(yè)所得稅,按每天萬分至五計算滯納金
有利潤的,我的這個滯納金是按哪天開始計算的老師?計算的基數(shù)是需要補交的企業(yè)所得稅的稅金嗎?是從哪天開始計算的呢?滯納金的金額有沒有封頂啊?
你好!發(fā)票所在做份的次月申報日最后一天的下一天開始計算
滯納金沒有封頂這一說
萬分之五乘以需要補交的企業(yè)所得稅嗎老師?
你好!是的,補交的企業(yè)所得稅稅金
是復(fù)利計算嗎老師?
你好,是單利計算。滯納金本身不再產(chǎn)生滯納金。
謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝