你好,是購買農產品才這樣計算的,以后銷售時你們開票也要按9%稅率,沒什么可賺的,
我這有個項目,輔助1571547.2元,綜合659756.91元,合計2231304.11元,今年1月份已開票2231304.11,給他們公司交增值稅,附加及印花207013.85元,當時也不知道他們公司是誰給我們老板說要全額提供成本票然后我們就提供了2231304的成本,材料1737304元,建筑安裝500000。工資表也造了500000。然后現在又說成本票超了,然后我們剛好五月有簽證,說可以直接低了,輔助簽證88522.59元,已開票。給他們公司交稅金及附加8215.86,綜合簽證212476.93已開票,給他們公司交稅金及附加19712.99,然后現在說成本票不夠,需要提供成本票,如果不提供就按照25%扣,我現在就是不知道我們還差他們多少成本票,他們現在還要收我們一個點的企得,我們應該開多少成本票,企得要交多少,希望老師解答下,謝謝了
老師你好,我們是一般納稅人,簽了一個50萬的合同.要開6個點的專票。這個合同我們用的是公司外的人完成這個項目的,我們給這些人打勞務費共30萬元。問題:這些人能給我們開專票嗎?給我們開了專票扣個稅是我們代扣還是他們在稅務局開發票時就扣了。要是不能給我們開專票,我們應該怎么處理這個業務,交的增值稅少?
你好,老師。我們公司是一般納稅人,有個供應商給我們開了1個點的專票,不含稅金額比如是1000,稅金10元,合計1010元。那我們可以抵扣的進項稅額是1000*0.09=90元,對嗎?我們公司當初合作的時侯跟供應商說了付給他5個點,他是小規模納稅人才愿意開過來專票,也就是說我們付了1000*0.05=50元的成本,90-50=40,是不是意思說我們還賺了40元?
我們與供應商都是一般納稅人。 供應商A公司出上月賬單金額為80萬元(也就是按供應商賬單我公司需要付A公司80萬貨款)。 事實上因為上月中供應商調價,按照實際單價,我公司應付供應商公司上月的貨款為40萬元。 供應商說他們的出賬單不能更改,我公司必需按80萬支付給A公司,A公司給我們開80萬專票(*電信服務*增值電信服務)。多的40萬供應商說跟我公司再簽個合同退給我們。 1、請問這退回的40萬應該簽什么合同最合理? 2、我公司怎么就這40萬做賬務處理? 3、我公司需要給A公司開票嗎?怎么開?
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發票,這個進項發票沒有規定說1%稅點的進項發票只能抵扣相應的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發票,應該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
老師,我們銷售給客戶開的專票,一般稅點都是13個點的,那這個供應商開的1個點專票可以抵扣多少進項?
你好,也是按9%稅率抵扣的,
我們公司經營的是展柜品,不是農產品,一般開給供應商發票都是13%,廠家來給我們也一般是13%,只有這個小規模納稅人燈箱廠免責為其難的開過來1個點的專票,您說的9%稅率抵扣的意思我不太明白?是說這個1個點的票可以抵扣1000*0.9=90元嗎?那我開給我們的客戶130減去可以抵扣的90—我們付給供應商的50=—10,就是虧了10元,對嗎?
你好,公司經營的是展柜品,不是農產品,你們不能抵扣9%。這個是購買農產品開票是1%才能計算抵9%
謝謝,我混淆了,現在明白了
你好,祝你學習快樂,
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