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你好,老師。我們公司是一般納稅人,有個供應商給我們開了1個點的專票,不含稅金額比如是1000,稅金10元,合計1010元。那我們可以抵扣的進項稅額是1000*0.09=90元,對嗎?我們公司當初合作的時侯跟供應商說了付給他5個點,他是小規模納稅人才愿意開過來專票,也就是說我們付了1000*0.05=50元的成本,90-50=40,是不是意思說我們還賺了40元?

2021-01-21 21:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-21 21:15

你好,是購買農產品才這樣計算的,以后銷售時你們開票也要按9%稅率,沒什么可賺的,

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快賬用戶9433 追問 2021-01-21 21:18

老師,我們銷售給客戶開的專票,一般稅點都是13個點的,那這個供應商開的1個點專票可以抵扣多少進項?

老師,我們銷售給客戶開的專票,一般稅點都是13個點的,那這個供應商開的1個點專票可以抵扣多少進項?
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齊紅老師 解答 2021-01-21 21:19

你好,也是按9%稅率抵扣的,

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快賬用戶9433 追問 2021-01-21 21:27

我們公司經營的是展柜品,不是農產品,一般開給供應商發票都是13%,廠家來給我們也一般是13%,只有這個小規模納稅人燈箱廠免責為其難的開過來1個點的專票,您說的9%稅率抵扣的意思我不太明白?是說這個1個點的票可以抵扣1000*0.9=90元嗎?那我開給我們的客戶130減去可以抵扣的90—我們付給供應商的50=—10,就是虧了10元,對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-21 21:37

你好,公司經營的是展柜品,不是農產品,你們不能抵扣9%。這個是購買農產品開票是1%才能計算抵9%

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快賬用戶9433 追問 2021-01-21 22:01

謝謝,我混淆了,現在明白了

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齊紅老師 解答 2021-01-21 22:08

你好,祝你學習快樂,

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齊紅老師 解答 2021-01-21 22:09

如果滿意,給預五星評分,

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你好,是購買農產品才這樣計算的,以后銷售時你們開票也要按9%稅率,沒什么可賺的,
2021-01-21
你好同學,雖然開的是普通,但是對方公司應該按含稅價進行支付,對方可能是認為稅額因為是普通不能抵扣,所以要你們承擔。 這個時候如果對方還會繼續支付稅額的話,本次收款處理如下: 借:銀行存款 9901 貸:應收賬款 9901 如果經溝通對方不會繼續支付稅額的話,本次收款處理如下: 借:銀行存款 9901 營業外支出 99 貸:應收賬款 10000
2021-11-10
你好,學員, 96430.28這個是不含稅金額嗎
2023-08-29
這個是自然人嗎,那這個不能開專票給你們,這個開不了專票,這個個稅需要看你稅局那邊,這個各地不一樣,要是稅局沒有按核定扣話,發票備注欄寫需要支付方代扣代繳,你們就按勞務報酬代扣代繳個稅,這個最好是叫對方成立個體戶這樣,這樣可以給你們開專票了,
2020-09-15
你這個要按發票上的稅費計入進項稅的,不含稅金額就計入庫存商品的 5個點是她收取的實際稅負率,跟入賬價值沒關系的
2023-03-26
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