你好!這個涉及到發票了,簽訂合同看對方是需要簽訂銷售折扣合同不,這里涉及到需要給你們開具紅字發票。你們不用開具發票,是A公司給你們紅字發票,你們收到紅字發票后再退款給他們。
我們與供應商都是一般納稅人。 供應商A公司出上月賬單金額為80萬元(也就是按供應商賬單我公司需要付A公司80萬貨款)。 事實上因為上月中供應商調價,按照實際單價,我公司應付供應商公司上月的貨款為40萬元。 供應商說他們的出賬單不能更改,我公司必需按80萬支付給A公司,A公司給我們開80萬專票(*電信服務*增值電信服務)。多的40萬供應商說跟我公司再簽個合同退給我們。 1、請問這退回的40萬應該簽什么合同最合理? 2、我公司怎么就這40萬做賬務處理? 3、我公司需要給A公司開票嗎?怎么開?
你好! 我們的客戶A欠我們的貨款同時他也欠供應商B的貨款,我們也欠供應商B的貨款,客戶A開了一張支票抬頭是供應商B金額是2萬元,其中一萬多是付給我們的貨款,剩下的是他們付給供應商 B的貨款,請問這種情況我們公司要不要出一個委托收款協議給供應商B,還是這個協議不應該我們來出呢?該怎么處理呢?
郭老師,我做3月份賬的時候有點糊涂了,譬如3月采購應支付貨款10萬元但實際支付6萬元,差額4萬元是供應商之前應該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬,該怎么做賬呀?老師我現在都有點亂了,老板有兩個公司,老板的a公司去年就簽了習酒代理,給習酒供應商付了代理費用等,但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應商的業務,有很多業務是我公司先墊付在有供應商返還給我公司或者a公司,1月份供應商要給返款所以我公司給開了發票,但這筆款應該是a公司的,我該怎么做賬呢、
郭老師,我做3月份賬的時候有點糊涂了,譬如3月采購應支付貨款10萬元但實際支付6萬元,差額4萬元是供應商之前應該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬,該怎么做賬呀?老師我現在都有點亂了,老板有兩個公司,老板的a公司去年就簽了習酒代理,給習酒供應商付了代理費用等,但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應商的業務,有很多業務是我公司先墊付在有供應商返還給我公司或者a公司,1月份供應商要給返款所以我公司給開了發票,但這筆款應該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬,但實際支付了60萬,有40萬元供應商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現在這別業務該怎么記賬呢
郭老師,我做3月份賬的時候有點糊涂了,譬如3月采購應支付貨款10萬元但實際支付6萬元,差額4萬元是供應商之前應該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬,該怎么做賬呀?老師我現在都有點亂了,老板有兩個公司,老板的a公司去年就簽了習酒代理,給習酒供應商付了代理費用等,但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應商的業務,有很多業務是我公司先墊付在有供應商返還給我公司或者a公司,1月份供應商要給返款所以我公司給開了發票,但這筆款應該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬,但實際支付了60萬,有40萬元供應商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現在這別業務該怎么記賬呢
老師穩崗補貼是給員工的還是給企業的
老師,2024年匯算清繳別人報完了,我想看一下,在哪里查,麻煩告訴我一下,謝謝
請問,去年的直飲機租賃費進什么科目
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去年剛有了研發費用,在申報企業所得稅匯算清繳的時候,基礎信息表210科技型中小企業的入庫編號是什么?
老師,請問現在的經濟開發區對于外貿企業有沒有啥稅收優惠政策
有一筆差旅費是因為某個特定的產品產生的,這筆差旅費是直接入這個產品的生產成本,還是先進制造費用在轉入一個產品的生產成本
暫時還不知道老板跟供應商怎么談的,這種情況最好的處理方法就是簽銷售折扣合同并且供應商開紅字發票對嗎?
你好!是的,因為你們這個的本質也是這樣的,就是很奇怪為什么供應商不讓變更對賬單,變成就很復雜,他們會更麻煩,因為開具紅字發票,如果稅務機關咨詢的話,他們自己需要作出合理解釋。
老師,如果供應商不愿意開紅字發票,是不是就不能簽銷售折扣合同?如果不能簽銷售折扣合同,還有其他合同和方法嗎?
你好,如果供應商不愿意開具紅字發票,你們賬上會永遠有一筆應收賬款掛著,不簽訂合同,不開具發票,正常沒辦法操作的。
老師,這個是銷售折扣還是銷售折讓?我公司賬務處理會計分錄怎么寫呢?
你好!已經對方已經開具了80萬了,你們就簽訂銷售折讓合同 分錄借:主營業務收入? 40 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅 ? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款? 40
我們是客戶,收到供應商的紅字發票和退回的40萬應該沖成本吧。怎么是主營業務收入?
你好!不好意思,是沖主營業務成本,寫錯了,而且你需要看一下你們的財務軟件,如果無法讀取借方的成本,需要寫成 借:銀行存款? 紅字 ? ? ?貸:主營業務成本? 紅字 ? ? ? ? ? ?應交稅費-增值稅? 紅字 一般納稅人的增值稅進項稅額需要轉出哦!