這個沒有影響,就是按年進行預繳,還會存在企業所得稅匯算清繳的年報。
2020年第三季度應繳納企業所得稅2000元(已申報,資金未繳納),第四季度虧損(全年也虧損),請問第三季度的企業所得稅還要繳納嗎?
請問老師,第三季度企業所得稅申報有誤,第四季度已經申報所以不能改了。該企業全年虧損不用交企業所得稅的情況下,第三季度申報錯誤有影響嗎?
我第三個季度的企業所得稅報表數據有錯誤,我去稅務局問了現在只能修改第四季度的,第三季度的進不去,這樣的情況應該怎么辦呢?如果刪掉第四季度的重新申報的話就算是逾期申報了,會影響企業信用
請問,季度企業所得稅怎么申報,以前年度有虧損15萬,第一季度彌補四萬多,第二季度彌補10萬多,申報的時候數據自動生成的,是不是已經彌補完了,還是申報有誤?現在第三季度預估有利潤8萬,是不是要交稅?企業所得稅申報不太懂
老師,我在填寫第三季度企業所得稅時,系統提示我從業人數和資產總額季初和季末銜接有誤,我查了發現是第一季度申報企業所得稅時,季初從業人數與2021年企業所得稅申報表第四季度季末數不一致,現在我能更正第一季度所得稅申報表嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
請問年度企業所得稅申報現在能報嗎,在稅務局哪個頁面我沒找到?
企業年度所得稅的申報,是可以在電子稅務局出現年報時,就可以申報了。沒有找到是因為暫時不能申報。
在哪呢,年報申報界面已經看到了
這個沒有所得稅的年報申報。
在年度申報那嗎
這個是吧
我們是查賬征收的小規模納稅人
看第四行中,第一個就是的。
那第三季度申報錯誤對年度匯總沒有影響咯?企業全年凈利潤是虧損的
這個沒有影響,因為你們不需要交稅,因此影響不大,如果 需要交稅時,可能有影響。少交稅或者是多交稅了。