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所得稅匯算清繳之后有調整了2萬利潤,需要做分錄嗎?我做12月報表時,發現稅務系統待彌補的虧損額和我電腦里的不同,原因是今年5月做了調整

2021-01-20 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-20 11:41

你好,如果是因為稅法與會計規定 的差異,做了納稅調增處理,這種情況不需要做調整分錄 比如業務招待費調增了5萬,就不需要做分錄

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快賬用戶1735 追問 2021-01-20 11:43

那么這種差異,導致稅務系統默認的待彌補虧損與我財務系統的期末未分配利潤數據不相符,是正常的對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-20 11:43

你好,是的,是這樣的?

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你好,如果是因為稅法與會計規定 的差異,做了納稅調增處理,這種情況不需要做調整分錄 比如業務招待費調增了5萬,就不需要做分錄
2021-01-20
不需要做賬,這個是有稅會差異這個,
2021-01-12
同學你好 這個調減不是調增了
2023-04-23
你好; 你們是調整了什么數據的; 才好判斷的??
2023-02-23
你好,你這個對應需要去改19年年報,去納稅調增,納稅調整表扣除下面其他納稅調增多做費用
2021-04-29
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