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老師,2020年5月所得稅匯算清繳2019年的,當時調整了利潤分配,那么我需要做賬嗎?是做在幾月份呢,我現在報稅發現我的財物報表里的虧損比所得稅申報表里的少,所以我要上稅了,那么我要調整我的財物報表嗎?

2021-01-12 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-12 17:36

不需要做賬,這個是有稅會差異這個,

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快賬用戶4787 追問 2021-01-12 17:43

嗯嗯,那老師,我這個月彌補虧損后要交10到9月份的所得稅,這個會計分錄要怎么寫呢?這筆賬需要在12月份計提嗎?

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快賬用戶4787 追問 2021-01-12 17:44

10月份到12月份的所得稅,打錯了

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齊紅老師 解答 2021-01-12 18:02

你需要交稅,這個12月計提,借所得稅費用 貸應交稅費,

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快賬用戶4787 追問 2021-01-12 18:07

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-01-12 18:11

好我先回復別的學員了

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不需要做賬,這個是有稅會差異這個,
2021-01-12
你好,如果是因為稅法與會計規定 的差異,做了納稅調增處理,這種情況不需要做調整分錄 比如業務招待費調增了5萬,就不需要做分錄
2021-01-20
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅? ? 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:以前年度損益調整 按照調整前的申報就行
2021-05-17
你好,你更+2024年12月份財務報表是你賬上的還是哪里的,申報給稅務局的數據。
2025-04-09
你好,是的,是這樣的(需要按照調整后的申報)
2024-03-21
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