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老師請問我去年有有10萬的成本發票沒有取得,我正常做賬時我們企業虧損5萬,在企業所得稅匯算清繳時我把這10萬調增了,交了企業所得稅,該怎么做賬呢?

2021-01-19 23:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-19 23:29

您好,根據繳納企業所得稅金額,借所得稅費用,貸應交稅費應交企業所得稅

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您好,根據繳納企業所得稅金額,借所得稅費用,貸應交稅費應交企業所得稅
2021-01-19
你好,應該是減少成本,調增利潤,這個屬于調增。
2021-05-25
您好, 如果沒有做匯算清繳 不能彌補虧損
2021-04-06
你好,是在22年納稅申報表進行調整,更正
2024-04-17
調增是根據企業所得稅法調增的,賬上不用調了
2021-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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