您好,根據繳納企業所得稅金額,借所得稅費用,貸應交稅費應交企業所得稅
老師請問我去年有有10萬的成本發票沒有取得,我正常做賬時我們企業虧損5萬,在企業所得稅匯算清繳時我把這10萬調增了,交了企業所得稅,該怎么做賬呢?
老師您好,我公司連續虧損5年,達到700萬,那如果我們今年想交點企業所得稅,不想要之前的虧損彌補了,可以在匯算清繳的時候把這700萬調增嗎,那今年我們就可以交點企業所得稅了
請問下老師,我們公司2022年度企業所得稅匯算清繳時候把2022年的暫估的成本10萬調增(沒有取得發票及支付)。然后再2023.5.31之后取得2022年度的發票10萬并支付。那這個10萬要怎么申報調減。是調減2022年度的企業所得稅年報還是在2023年度的企業所得稅年報調減呢?
我想問你一件事情,就是我們公司的賬是外賬做的,做的成本太高了,倒置全年都是虧損,不交企業所得稅,后來審計出了審計報告,調賬了,交的三萬多的企業所得稅。23年匯算清繳交了三萬多的企業所得稅 我覺得這樣做賬是不是有問題呀 這樣長虧不倒的企業會有問題的
老師好,24年一季度交了企業所得稅5萬。然后25年年報匯算清繳時候我應該把這個5萬企業所得稅填在哪里才能體現出我去年交的企業所得稅呢?
老師好~咨詢下,有負責過bvi境外主體財稅報表的嗎?
老師,經營所得稅里的速算扣除數,是什么意思?
社會組織收到的銀行存款利息能走到其他收入-利息收入科目里么
請問老師,我們公司從個人哪里買了牛羊肉,再賣給一個公司,請問開票的稅率是免稅嗎?
一般納稅人增值稅留底與不留底的會計分錄怎么寫
老師,我問下,3月稅局通知進項轉出兩張票,我4月申報時候轉出了,現在申報,有跳出來轉出的這兩張發票,我數據直接刪除可以嗎?
你好老師,小規模納稅人,裝飾公司,在第一季度和第二季度分筆收到了貨款,這個款是陸續收的。用戶需要一張普通發票,時間可以開在第三季度嗎
豆包,還有一個情況就是 A 公司和 B 學校簽訂了合作協議,三年的,這個就是協議是 150 萬,然后 A 公司向 C 公司采購藥品或者是器械設備,就是寵物社寵在學校開展寵物設備和藥品的一些些東西,比如說采真實 C 公司自己進貨的采購價是 5 萬,但是 C 公司賣給 A 公司就可能是 15 萬這種,但是這個也是市場價,這種合理嗎?因為 a 公司和 b 公司是校企合作,這個,嗯,如果審查這些有沒有問題?A公司的股東法人同C公司的股東法人同一個人,但是分別的控股公司不同?
員工借款給公司 無息的,轉到基本戶款。公司一般戶的貸款可以直接還款給個人嗎
老師 我們給客戶的返利 怎么樣備注比較合理 不會涉稅收風險