是的,是這樣賬務處理的
老師您好!我們今天針對2019年6月18號的一張專票開具了紅字發票,金額5萬,那我們是不是要針對這張紅字發票做一個紅字分錄: 借:應收賬款 5萬(紅字) 貸:主營業務收入(紅字) 銷項(紅字) 謝謝!
老師好!請問購買方收到三張上年度的發票,需紅沖處理: 1.圖一中的紅字發票開具,是一紅對一藍嗎。 2.圖二將三字發票金額合并開一張藍字是否可行。 3.購買方需要在稅控系統、月增值稅表填寫上作什么操作。 4.紅字發票中有一聯是給我方的嗎。 5.賬務處理:是做在2021年2月嗎,收到的三張紅字發票放原記賬憑證后嗎。謝謝!
老師您好 請問老師我是21年12月份開的專用發票 包括開了兩張紅字發票一張是沖今年多開的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開的正常發票借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-銷項稅 沖銷今年多開收入的借應收賬款(紅字)貸主營業務收入(紅字)應交稅費_銷項稅(紅字)沖銷20年的收入是借應收賬款(紅字)貸待以前年度損益調整(紅字)應交稅費-銷項稅(紅字) 請問一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當月收入 納稅申報表的收入怎么確定 按那個數填寫納稅申報表的收入
老師:小規模納稅人,去年開具銷售收入發票5萬,并暫估成本3.1萬,未交付產品,今年雙方解除合同,對方退回發票5萬,我方做 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業務收入 (紅字) 應交稅費-應交增值稅(紅字), 借:主營業務成本(紅字) 貸:應付賬款(紅字) 還需要進行以前年度損益調整嗎?
藍字發票開票1000,發現開成個人的了,就馬上開了紅字發票,然后又開了一張正確的藍字發票,第一張藍字發票分錄~借:庫存現金1000,貸:主營業務收入990.10,應交稅費9.90,第二張紅字發票分錄~貸:應付賬款1000,主營業務收入-990.10(紅字),應交稅費-9.9(紅字),做的雙貸,沒做反向,第三張藍字發票(正確的這張)分錄~貸:應付賬款-1000(紅字),主營業務收入990.10,應交稅費9.90(也是雙貸),這樣做對嗎?
開教材發票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
基礎認證包是注冊就要500-1000?有時間限制嗎?
同一張進項發票,有一個商品不能退稅,但是已經退稅勾選了,應該怎么處理?
甲方委托我方生產制造一套專用設備,該設備報價單中包含設備成本、系統培訓費、運輸費、后續維護費,合同中該項目名稱為xxx設備一套,開具發票時應該按照合同開具設備一套稅率13%,還是按照報價單貨物開13%,服務開6%?
老師,個人獨資企業增值稅稅率2025年目前是多少,
我們供應商和客戶是同一家,請問可以合并互抵么?需要準備什么資料么?
您好老師,a公司個人股權轉讓給b公司,因為老板是同一個人。所以 沒有現金上的交易,只是章程變更了,那么b公司的會計分錄怎么做?借方:長期股權投資 貸方:是什么老師?
老師,職工在產假期間正常發放工資,最后選擇生育津貼,是不是要把工資返還,怎么記賬
老師,問下發票開了零稅率要怎么做賬呀
年應納稅所得額不超300萬是小型微利企業條件之一,其他條件滿足小型微利企業,年應納稅所得額保持200幾十萬算是安全
老師,實際就是相當于紅沖當初的那張憑證,我的理解對嗎?
是的,你的理解是對的