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請問老師,第四季度一開始報表利潤是虧損的,已經(jīng)申報第四季度所得稅,后來審計報告出來做了一些調(diào)整,最終年度是盈利的(已經(jīng)沒有以前年度虧損可彌補)那么在做匯算清繳的時候再補交所得稅,這樣是可以的嗎,稅局認的嗎?

2021-01-19 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-19 14:41

你好! 可以的,以年度匯算清繳為準,沒有影響的

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快賬用戶9136 追問 2021-01-19 14:46

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-19 15:24

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好! 可以的,以年度匯算清繳為準,沒有影響的
2021-01-19
你好,你的彌補虧損這里填寫的是年累計,因為你填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額也是年累計的。
2023-01-16
您好,會帶出來的,沒有彌補完虧損不用交所得稅的
2023-12-29
直接申報四季稅款的時侯就可以用以前年度虧損彌補
2025-01-14
對,必須先做了匯算清繳一季度的時候才能彌補虧損
2024-04-11
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