你好: 可以抵扣企業(yè)所得稅的。
你好,2019年12月計(jì)提年終獎(jiǎng),2020年1月份實(shí)際發(fā)放年終獎(jiǎng),那么2019年12月申報(bào)個(gè)稅時(shí),計(jì)提的年終獎(jiǎng)可以在所屬期2019年12月進(jìn)行申報(bào)嗎
老師,發(fā)放20年年終獎(jiǎng),12月計(jì)提,1月份發(fā)放,請(qǐng)問個(gè)人所得稅申報(bào)是在2月份申報(bào)1月份的個(gè)稅嗎?20年企業(yè)所得稅可以抵減獎(jiǎng)金部分嗎?
老師我想問下12月的個(gè)稅申報(bào)時(shí),把年終獎(jiǎng)金也一起申報(bào)到12月可以抵扣企業(yè)所得稅嗎,年終獎(jiǎng)1月才發(fā)放。
老師請(qǐng)問,月薪4800,扣掉五險(xiǎn)一金1080,每月到手3720元,2022年1月發(fā)放2021年年終獎(jiǎng)金1萬元,年終獎(jiǎng)金怎么申報(bào)個(gè)稅 是1萬(年終獎(jiǎng))/12=833,4800-1080+833=4553這樣申報(bào)可以么?
我們公司是12月申報(bào)11月發(fā)放的10月份工資,12月的話公司想要發(fā)放年終獎(jiǎng),個(gè)別員工的想要并入到當(dāng)年的工資薪金中,那我12月發(fā)放的年終獎(jiǎng),可以在次年1月申報(bào)12月個(gè)稅時(shí)一塊申報(bào)嗎?
老師:W小規(guī)模公司,注冊(cè)資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價(jià)1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價(jià)款22.5萬,且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時(shí)怎么算?
老師您好,我計(jì)提所得稅每個(gè)季度是按照年累計(jì)金額計(jì)提的,但是后邊一個(gè)季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計(jì)利潤(rùn)總額計(jì)提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規(guī)模公司,注冊(cè)資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價(jià)1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價(jià)款22.5萬,且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時(shí)怎么算?
老師好,特殊業(yè)務(wù)處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
江算清繳主營(yíng)業(yè)務(wù)收入小于增值稅收入。增值稅收入是對(duì)的,這個(gè)怎么處理?
老師,境內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的虧損可以用境外營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的盈利彌補(bǔ),這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在課本的哪個(gè)地方?我找不到
2024年的項(xiàng)目,現(xiàn)在才發(fā)工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報(bào)個(gè)稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計(jì)提所得稅是看年度累計(jì)利潤(rùn)總額計(jì)提還是看月度盈虧計(jì)提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變?cè)斐伞傲阋际霸隆保鄳?yīng)的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變?cè)臁J遣皇牵?/p>
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
老師那我該如何申報(bào)呢,直接在個(gè)稅里面申報(bào)嗎?
你好: 個(gè)稅里面正常申報(bào),個(gè)人所得稅。 然后在計(jì)算企業(yè)所得稅正常扣除,填寫利潤(rùn)總額等信息時(shí),直接扣除就可以了。
個(gè)稅里面申報(bào)年終獎(jiǎng)金,那賬務(wù)處理怎么做呢
你好: 賬務(wù)處理,放到應(yīng)付職工薪酬~工資薪金,與正常的工資計(jì)提一樣。