?建筑公司稅率是9%,不是13%
公司是一般納稅人,11月份開具售房發(fā)票,稅率錯(cuò)誤開成了9%的,12月份申報(bào)將相關(guān)稅費(fèi)繳納了,后期發(fā)現(xiàn)稅率錯(cuò)誤,紅沖重新開具5%稅率的發(fā)票,1月份申報(bào)時(shí)去稅務(wù)局辦理了12月份繳納稅額的稅費(fèi)抵扣,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師您好!我是建筑裝修企業(yè),有一個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票開錯(cuò)稅率了,要重新開具發(fā)票,然后之前開出去的增值稅專用發(fā)票甲方也沒有認(rèn)證,但是跨月了,我們?cè)趺礇_紅,重開呢?
老師,請(qǐng)問一下,我11月份開的專票,現(xiàn)在拿去對(duì)方公司說要重新開,我現(xiàn)在是開了紅字發(fā)票后,重新開具了發(fā)票,請(qǐng)問一下,這分錄怎么做
11月份建筑裝修公司開具專用發(fā)票,但是稅率開錯(cuò)了開成9%了,12月份重新沖紅,重新開具13%得發(fā)票,請(qǐng)問怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,稅費(fèi)負(fù)數(shù)了
老師,這個(gè)月的專票我做了9%稅率的沖紅,沖紅的發(fā)票是今年一月份開具的,又重新開具了13%稅率的專票,申報(bào)稅金時(shí)怎么申報(bào)
我們請(qǐng)別人設(shè)計(jì)AB膠容器3D建模設(shè)計(jì)圖,對(duì)方給我們3D打印3套,設(shè)備圖一份,我們得做什么費(fèi)用,對(duì)方的開票大類和名稱是什么?
老師,請(qǐng)問,多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
老師,攤銷額是不是錯(cuò)了,每年年末付500,怎么攤銷額第一年和第二年都是減去300不是500?即使按教案攤銷,第一年和第二年攤銷額總計(jì)116.28+90.03=206.31。未實(shí)現(xiàn)融資收益300,怎么沒有攤銷完畢,按道理2年應(yīng)該攤銷完畢,歸零。到底哪里錯(cuò)了?
利息收入屬于什么科目
突然收到深圳市計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司打款
老師您好,公司向其他公司支付了技術(shù)開發(fā)費(fèi)用,錢已經(jīng)付出去了,但是還沒有收到發(fā)票,怎么樣做會(huì)計(jì)分錄
老師,我們做專項(xiàng)審計(jì)。實(shí)際1500萬,做3000萬報(bào)告。我是會(huì)計(jì)給他們提供資料,審計(jì)公司出報(bào)告是無二維碼的。如果有事?我擔(dān)責(zé)任嗎?我只是提供基礎(chǔ)資料。
已經(jīng)交過經(jīng)營(yíng)所得,又沖紅了,費(fèi)用會(huì)在下一季度抵減嗎?
工商年報(bào),納稅總額,2024實(shí)際繳納企業(yè)所得稅1000,收到了2023年退回的企業(yè)所得稅,工商填報(bào)是填1000還是500
請(qǐng)問公司銷售使用過的固定資產(chǎn),按理需要填報(bào)增值稅申報(bào)表附表一申報(bào)納稅,但是實(shí)際做賬的時(shí)候是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出,那么這樣增值稅申報(bào)表上收入和賬上營(yíng)業(yè)收入口徑不一致了,這種咋個(gè)處理呢?
老師,她是多稅率的,我們是商貿(mào)公司,進(jìn)的材料,賣出的材料,勞務(wù)票是9材料是13。11月賣的材料錯(cuò)開9了,12月份紅沖重新開具的13的
你好,你沖減之前確認(rèn)收入。然后按照13%稅率確認(rèn)收入
老師,稅費(fèi)增加了,結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你之前分錄是怎么處理的