你好,結轉成本中的成本和銷售中的產品必須是對應的
老師,我們公司有十幾種產品,但是每次購進的時候他沒有做明細,只做了一筆分錄,借庫存商品-存貨,貸現金,。這個月發生的有贈送的產品和自用的產品,他都做銷售收入了。但是都是做的成本(進貨價格。)收入,結轉成本也是進貨的價格,他寫的是,借主營業務成本 貸庫存商品-存貨 覺得他寫收入的分錄和結轉成本的分錄沒有什么關系
銷售出庫結轉成本時候 借:主營業務成本 貸:庫存商品 我們公司是一般納稅人,用的是個別計價法(銷售一個,結轉一個成本,即確認收入的同時,結轉成本) 這種情況下、 結轉成本的金額是不需要計算吧?結轉成本金額應該是購進商品取得專票的不含稅價格,或者購進商品時,取得普票的含稅價格嗎? 這樣對嗎?
您好老師,結轉成本中的成本和銷售中的產品必須是對應的嗎?我們產品進貨的時候同品名的價格每次都不一樣,賣出產品價格也都不一樣,這個如何結轉成本?
老師 網絡施工項目 項目上會用到產品(產品是外購) 合同大件的產品有銷售價格 小件的產品 都沒有 歸在輔材和人工一起有個價格 會用到進銷存模塊加上財務 我用的是金蝶云商貿軟件 收入安合同進度確認 成本是賣出產品的成本 每次開銷售單的時候不能開合同的產品價格 對嗎 ?銷售單只開數量不開單價嗎?
老師,您好,我在計算主營業務成本的時候,怎么細分每個產品的單位成本啊?我自己做了之后發現不對,我把總成本除以總數量,得出的每個產品單位成本都一樣啊?可是我們銷售合同每個產品單價都不一樣,有些相差還挺大,那這樣我是不是做錯了?
各位老師好!想請問月末應付暫估款,到底是按照含稅還是不含稅計提。謝謝!
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就看你們公司的成本制度了