你好,紅字信息表就是開具1萬(wàn)
2018給給客戶開具了一張金額為3萬(wàn)的增值稅普票,2020年應(yīng)客戶要求退還其中1萬(wàn)款項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)退回的這1萬(wàn)可以開具紅字發(fā)票嗎?藍(lán)字發(fā)票金額3萬(wàn),對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票只有1萬(wàn)怎么操作呢?
老師,給客戶的返利,需要開負(fù)數(shù)發(fā)票,那購(gòu)買方在開紅字信息表的時(shí)候可以部分開嗎(一張票金額10萬(wàn),只紅沖5萬(wàn),也就是只開5萬(wàn)的紅字信息表金額),可以嗎
原單張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額1千萬(wàn),現(xiàn)有1萬(wàn)的差價(jià)要退回,需要開具紅字發(fā)票信息表,這個(gè)信息表可以只開一萬(wàn)嗎?
老師,我想問(wèn)下購(gòu)買方退回貨,總金額是170多萬(wàn),發(fā)票對(duì)方已抵扣,然后購(gòu)買方需要開具紅字信息表給銷售方,在開具紅字信息表時(shí)需要分開填嗎,因?yàn)槲曳降陌l(fā)票額度是十萬(wàn)
老師,我想問(wèn)下購(gòu)買方退回貨,總金額是170多萬(wàn),當(dāng)時(shí)發(fā)票張數(shù)總共是16份,發(fā)票已抵扣,然后購(gòu)買方需要開具紅字信息表給銷售方,在開具紅字信息表時(shí)是需要分開開嗎,就是對(duì)應(yīng)的發(fā)票開對(duì)應(yīng)的紅字信息表上的金額
老師,公司一般納稅人2024年購(gòu)進(jìn)二手車3000,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發(fā)票,怎么寫分錄?
農(nóng)業(yè)合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業(yè)還是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),分別都是什么意思
老師,您好。請(qǐng)教您的問(wèn)題?,F(xiàn)在我們查賬發(fā)現(xiàn)2023年計(jì)提的永續(xù)債利息,記到“應(yīng)付利息—永續(xù)債”科目里,但是2023年底支付利息時(shí),計(jì)入了“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目,并且已經(jīng)審計(jì)完了。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)整處理?謝謝
老師好,就是固定資產(chǎn)加速折舊表500萬(wàn)一次性的,當(dāng)填寫匯算清繳表購(gòu)置單價(jià)500一次性扣除的第六列享受加速折舊政策按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊攤銷額是按稅收最低折舊年限一個(gè)月的折舊額填還是按累計(jì)數(shù)填
請(qǐng)問(wèn),前兩個(gè)月有欠稅,這個(gè)申報(bào)結(jié)束增值稅有留底,然后我申請(qǐng)了留底抵稅,那我單位現(xiàn)在還剩多少可以抵稅,這個(gè)數(shù)據(jù)是在哪里看呢
老師這種怎么記分錄,是一筆一筆分開,還是記一張憑證,還有科目記什么合適,這是二月份的賬
老師,您好!賣的設(shè)備包含安裝10萬(wàn),是10萬(wàn)都要開13%稅率的票,還是可以分開開設(shè)備13%的安裝費(fèi)3%的?
老師您好,我想問(wèn)下,我們是物流公司,假如我沒(méi)有開具9點(diǎn)運(yùn)輸發(fā)票,但我收到了很多運(yùn)輸發(fā)票,這樣的話,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎
老師點(diǎn)的奶茶能計(jì)入差旅費(fèi)-餐費(fèi)嗎
補(bǔ)繳2021-2024年城鎮(zhèn)土地使用稅的會(huì)計(jì)分錄
原以為需要開具和原票一樣金額。好的可以開部分差價(jià)是吧?
對(duì) 差額部分開具發(fā)票即可