看下面這個截圖,轉出未交增值稅借方表示留底稅額,結轉到這個下面就不做下面,這個銷項稅額進項稅額期末數為0?
老師你好!應交稅費期末有貸方余額需要做賬務處理嗎?就是留抵稅額需要年末賬務處理嗎?分錄怎么做?
加計抵減期末有余額需要做賬務處理嗎,應該怎么做
有期末留抵稅額需要做賬務處理嗎?如果要做分錄怎么做?
應交稅費-應交增值稅-留抵稅額月末有貸方余額,年底需要結平嗎?怎么做分錄?
老師好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸方余額,月末和年末需要處理嗎?怎么處理呢,我們上月留抵稅額有30幾萬,搞不明白之前會計怎么做的帳,希望老師解釋一下,謝謝!
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師我就想問一下年末應交稅費貸方負數余額也就是留抵稅額需不需要再做賬務處理
不用,你做結轉到轉出未交增值稅借方就不做下一步了,
這個銷項稅額進項稅額期末數為0?