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9月份銷銷項稅額206440.沒有進項不交9月份增值稅。到10月份進項金額為214943元,無銷項。11月份無銷項也無進項,但有轉(zhuǎn)出進項稅額208639元。12月份銷項為335678元,進項322984元。這樣的增值稅分錄怎么做?

2021-01-12 21:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-12 22:05

不交9月增值稅??是不是有留底稅額??借銷項稅額,206440貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,206440? 2 ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,214943貸進項稅額,214943? ?3 這個做借進項稅額轉(zhuǎn)出208639,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,208639? 12月做,借銷項稅額,335678? ?貸進項稅額,322984???轉(zhuǎn)出未交增值稅,?335678-322984

不交9月增值稅??是不是有留底稅額??借銷項稅額,206440貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,206440? 2 ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,214943貸進項稅額,214943? ?3 這個做借進項稅額轉(zhuǎn)出208639,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,208639? 12月做,借銷項稅額,335678? ?貸進項稅額,322984???轉(zhuǎn)出未交增值稅,?335678-322984
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快賬用戶1102 追問 2021-01-12 22:19

沒有留抵就是當月不想交稅到次月才用進項抵

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齊紅老師 解答 2021-01-12 23:59

你10月進項稅額是9月吧?你勾選抵扣9月吧?

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齊紅老師 解答 2021-01-12 23:59

借銷項稅額,206440貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,206440 ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,214943貸進項稅額,214943

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齊紅老師 解答 2021-01-13 00:00

那這個是9月分錄這個這個

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齊紅老師 解答 2021-01-13 00:01

轉(zhuǎn)出11你是交稅吧?和這個12月?沒有別的抵扣吧?

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不交9月增值稅??是不是有留底稅額??借銷項稅額,206440貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,206440? 2 ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,214943貸進項稅額,214943? ?3 這個做借進項稅額轉(zhuǎn)出208639,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,208639? 12月做,借銷項稅額,335678? ?貸進項稅額,322984???轉(zhuǎn)出未交增值稅,?335678-322984
2021-01-12
你好? ?意思你是留抵了10萬。 現(xiàn)在是 11月發(fā)生了30萬抵減10萬? ? ? ?稅盤可以抵扣5萬? 你需要交納15萬 是嗎。 這樣好判斷分錄。? ? ?
2020-11-20
您好,根據(jù)您的題目。150-80%2B(100-120)=50
2022-12-21
您好,稅負=繳納的稅款/收入 增值稅=銷項-進項稅 根據(jù)公式推算,即可計算得出需要開多少票。
2020-11-28
你好! 對的,是這么結(jié)轉(zhuǎn)的,分錄是對的。
2022-03-28
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