你好,你的開票收入2萬,是普票的嗎?
小規模納稅人有自開專用發票20,未開票收入4萬,合計不超過30萬,該如何申報增值稅申報表報表默認按3%稅率,減免稅申報表如何填寫好
老師,小規模納稅人專票開具3元,普票開具20萬,未開票收入5萬元,那增值稅申報表應該怎么填寫?
小規模納稅人,開票收入2萬,未開票收入4萬,合計6萬,具體增值稅申報表中如何填寫?
小規模增值稅季度收入超過45萬元,包含開票與未開票收入 ,增值稅申報表如何填寫?
小規模納稅人季度申報增值稅(超30萬),假如開具3個點的專票(不含稅)20萬,沖減去年應開具的未開具的發票(當時做了無票收入);開具1個點的專票10萬(不含稅),開具普票2萬(不含稅),無票收入1萬,那么在申報的時候增值稅主表的1.2.3行次該如何填寫
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
是的,普票,稅局代開發票
你好不含稅,銷售額都填寫在10拉 欄就可以。
也就是這六萬扣除稅額后的總金額只填寫在第十欄就行了。那老師上個季度,之前的會計我看都是自動獲取開票信息填寫的申報表,但可能沒開票的,。這種情況,和實際開票啥的根本不符合,后期會有啥影響嗎?
你好,沒有影響的,正常申報就可以。
那我不用管他之前申報的了,只管我本季度的就行吧?他之前幾個季度的資產負債表一直都是年初的,每次都沒動數據的,這個會有啥影響嗎?所得稅的申報收入4萬多,同季度增值稅申報只填寫了代開發票2萬,這樣。
年初數據就應該是一樣的,都是看去年12月末的。
不是,他的資產負債表每次申報都是一樣的,和年初的余額一樣,沒變動,是不是實務中三大報表的申報無關緊要,零變動也無所謂?
你好,年初和年末都是一樣的金額嗎?你們沒有發生業務嗎?
是的,發生了,可他申報的前面三個季度都是未變動的數據,那我現在第四季度申報,需要補上他之前的業務發生額嗎?
利潤表需要補上 你的資產負債表,直接看12月份的就可以。
可是主要是他的資產負債表沒動,我能根據他的表作為我的期初數據,再加入我第四季度的業務數據,才能得出來本年期末的資產負債表。利潤表的話,怎么補上?
你好,同學,你是按月做的資產負債表嗎?
我只能知道我接手的這第四季度每月的業務,之前的不知道,他也沒做賬,只是報稅,所以只能從電子稅務局查看他的申報數據的
那你資產負債表按照第四季度的來填寫就可以啦。
利潤表的話,本年的累計應該和你最后的本年累計是一樣的。
老師,我的意思是因為他之前三個季度資產負債表沒變動,而我只只知道第四季度的業務數據,我是根據他的沒變動的資產負債表做期初,還是我根據他的申報情況修改好資產負債表作為我第四季度的期初數據?
根據他的沒變動的資產負債表做期初,