同學你好 你這個計入工程施工就行了
我們之間的話,就是現在是他們那邊給我們供主材和輔材,但是主材原來是不進庫存,庫存商品或者不進原材料的,就是直接相當于到了顧客家,也就是說之前我不知道他們那邊這個材料是怎么付,就是做的,現在的話我接手,因為要付材料款嗎?就是我們分主材和輔材,輔材的話,我們是有自己的庫存,就會多進一點,每個工地領一些主材的話,就是對應項目下的單,我這個賬務怎么處理啊?
為建筑公司服務的商貿公司,比方說,工地上面用的一些輔材,如閘閥,短管,這些商品,已經做到了庫存商品,現在用到工地了,并且取得了購貨發票,但是這些輔材又是隨主材一起以主材的名義開發票出去了。那我在結轉庫存商品的時候如果把輔材一并出庫結轉了,但是我的銷項發票上又沒有顯示這一輔材。會有稅務風險嗎?要怎么規避稅務風險呢?
老師,麻煩問下,我們是建筑公司,有好多輔材,供應商把票開給我們了,但是我們跟甲方簽的合同是專業分包,只是列了主要材料,輔材的金額已經攤進去主材里面了。現在我有輔材的進項發票,但是開不出去,這個輔材我要怎么處理呀?
老師你好!我們是小規模建筑勞務公司(只有施工勞務資質),現在有一個項目簽訂的勞務合同,甲供主材,我司包人工及輔材,但人工費只占45%,輔材占55%,我們已開進度款發票服務名稱為勞務,這樣行嗎?另這種情況怎么做會計分錄?謝謝你!
我是一般納稅人,我們做的鋼材的,我們開票出去也是開鋼材出去,但是對方有給我們開那種杉木的專票,那個杉木我們是作為項目要用吊機上的原材料,就是吊機上作為輔助工具用,這種我們是不需要開銷項的。現在對方給我開的那個專票,我已經抵扣了,我想問一下這種要怎么做賬呢?
高新企業匯算清繳企業研發費用加計扣除優惠表可以填0嗎
按照上一年度應納稅所得額平均額預繳。請問在月度納稅申報表中填寫應納稅所得額的話是拿上一年度的應納稅所得額除以12嗎
老師?你好,咨詢個問題,小規模股東投資款需要繳納印花稅當月不申報我季度申報可以嗎?
老師,您好!我做所得稅匯算清繳的《A105080資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表》,沒有去年的憑證,但是可以看到財務軟件賬面數字,這樣我怎樣填列本年折舊和累計折舊金額呢?
A為子公司,在3月不做了,新注冊了一個分公司B,正常3月所有收入,成本歸屬分公司B,因分公司賬上額度問題,4月發放3月工資用了A公司發放(工資主體錯發放),會計4月申報3月所屬期工資也申報錯誤,直接申報了3月份工資(主體對應用A公司申報),現查詢申報時間有差異是因為2024年漏申報4月工資)。1、怎么來更正前期漏申報數據?(處理辦法:更正申報數據)2、A公司發放了工資,人力成本怎么調回到B公司?(處理辦法:出委托,走代收代付)。3、員工社保也在A公司購買?這個也是出委托掛往來嗎?
老師,資產負債表如果需要調整數據使得資產負債率不低于50%,資產和負債及所以有者兩個地方的科目有沒有相勾稽的關系?
在什么情況下會用到進項稅轉出
老師,財報沒有資產減值損失一欄,科目余額表有資產減值損失,請問財報把這個數填哪里呢
2021年開的紙質普通發票現在數電發票可以紅沖嗎,需要注意什么,流程是什么,會有什么影響
老師,經營現金凈流量是怎么計算的
那票不開給甲方可以嗎?開給甲方的票就只是開大項的主材嗎?
這個票我不開給甲方,那不就一直是我的材料在庫里面了嗎?
開給甲方的發票是工程服務或者建筑服務的
我們的甲方要求開明細的呀,有些大項定了價格的。
你是總包還是分包?分包要開明細的
我們是分包方
分包方就需要開明細的
但是我的輔材,當時他們做合同的時候沒有理在主合同里面。輔材費用是攤在主合同里面了,現在我們采購,又有輔材的進項。所以輔材進項,我不知道應該要怎么開出去呀?
同學你好 借原材料 借進項 貸銀行存款 借原材料 貸進項轉出
進項稅不能抵扣了嗎?
那我這個材料就一直掛在庫里面嗎?
你不是簡易計稅的可以抵扣
那怎么要貸:進項轉出呀?
不是簡易計稅的不用 借原材料 借進項 貸銀行存款 借工程施工 貸原材料
好的,謝謝老師
發票不開去給對方,我們直接入工程施工的成本可以嗎?
可以,你們收到收入的時候開票就行了