同學你好 只能是當月作廢的,跨月的紅沖
老師:1、12月份給客戶開具的增值稅專用發票,客戶1月份說開票信息提供錯誤未抵扣,這樣的情況,1月份可以作廢發票,在開具藍色發票嗎?
老師,12月開給客戶一張專用發票。客戶說開錯型號,需要作廢,現在是1月,跨月跨年了,這種需要怎么處理呢?重開的話,能把12月份的收入和1月份的合在一起開嗎?
1、老師,客戶把6月開具的專票原件退回來了,地址開錯了,如果對方認證抵扣了,那這信息表是客戶來填寫,我司才能開具沖紅發票,對嗎? 2、當月專票開具已抵扣的發票是不可以作廢的對嗎?
老師,我司6月份開具一份增值稅專用發票,7月份收到客戶反饋需要修改下單位,發票未認證,這樣我司自行申請紅字發票信息表,根據信息表開具紅字發票后,在開具正確的藍字發票對嗎?
我是銷售方 2202月份開具發票,客戶已經認證抵扣了,因為降價原因,現在收到客戶開具的紅字發票信息表和情況說明,我司應該怎么處理,需要開具發票給客戶嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師,收到客戶退回的發票后,本月先開具紅字發票,在開藍字發票對嗎?
對的,先開紅字發票信息表通過之后開紅字發票然后再開藍字發票
是需要客戶給我們提供紅字發票信息表嗎?還是自己開紅字發票信息表
他沒有認證你們自己開就行了
對于紅字發票信息表,客戶未抵扣的自行開具,已抵扣的,讓抵扣方提供;當月可作廢發票,次月只能沖紅,這樣理解嗎老師?
對的,當月開的如果已經勾選了也要購買方申請紅字發票信息表