你好,暫估固定資產,借:固定資產 貸;應付賬款-暫估應付款
老師 請問幾個問題 1.我們付給客戶貨款 ,錢已經付了,但是對方還未給我們開發票過來 這個怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發票,這怎么做分錄呢?
我收到別人公司的人貨物 對于我來說是固定資產 ,我沒給錢 他們也沒開票過來,對方讓我掛帳 怎么做分錄呀
老師好,別人掛靠我公司,發票也開來了,他的最后一筆錢想讓我打給公對公開專票,但是開專票這個材料款又是另一個項目的。這種是不是不可以呀,他又想開專票,但是他新項目的錢甲方還沒有打錢,沒有錢來,我們公司賬戶上也沒有什么錢,怎么做才好
老師,你好,是這樣的:我公司買進一個固家資產 在轉手賣出去, 但買進來的錢打了,90%票沒有開,我們賣給客人的也是給我們90%的錢,現在要開票給客人,買進來的是分兩家供應商,他們是開了什么類型的機器,我賣出去就組裝好的賣給客人,請問這分錄我們要怎么做賬呀?
投資方派了十個人過來做事,但人事關系沒過來。公司也定崗定薪,但是定期把這筆費用劃給對方公司,他們給我們開的咨詢顧問的發票。想問下老師我們怎么做帳?
甲公司一般納稅人從農戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發票(免稅),如何入賬?
老師 房開企業以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計算土地增值稅和房開清算土地增值稅的計算方法有什么區別
老師,請問我公司辦理股權轉讓,未分配利潤是-100萬,凈資產是200萬,轉股10%,原始投資額是50萬,那是按多少轉才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業,工程車買的保險,入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發放春節慰問品入什么科目?
以前會計入賬入實收資本,但沒有投資款怎么調整實收資本分錄怎么寫
為什么匯算清繳上年度銷售費用100,這個年度銷售費用1萬多會提出警示
老師您好,請問一下我們減資減掉一個股東,股東是認繳,現在所有者權益是正數,要把他的百分之二十分給他,是什么時候分什么時候代繳個稅嗎?公司和個人都還需要交印花稅嗎?
你好老師,民辦非企業,發現23年的工資計提多了,現在要沖回,請問要怎么處理呢?
我掛其他應付可以嗎
我掛其他應付可以嗎? 可以的呀
不好意思 我是掛了應付。。。那股東公司幫我公司墊付的錢 ,其他公司也沒給我們開票,我怎么跟他們掛往來呀
暫估固定資產,借:固定資產 貸;應付賬款-暫估應付款-XX公司 你應付對方公司,就是往來了