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老師,你好,是這樣的:我公司買進一個固家資產 在轉手賣出去, 但買進來的錢打了,90%票沒有開,我們賣給客人的也是給我們90%的錢,現在要開票給客人,買進來的是分兩家供應商,他們是開了什么類型的機器,我賣出去就組裝好的賣給客人,請問這分錄我們要怎么做賬呀?

2022-07-08 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-08 15:32

同學你好 做固定資產清理就可以了 沒有發票可以暫估

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快賬用戶2301 追問 2022-07-08 15:33

分錄可以告訴下嗎?

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快賬用戶2301 追問 2022-07-08 15:33

我們賣出的,就是按銷售的分錄做是嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-08 15:38

一、?將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產 二、?發生清理費用時 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關科目 ? ? ? ?貸:固定資產清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:營業外收入 2、?如果是凈損失 借:營業外支出 ? ? ? ?貸:固定資產清理

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快賬用戶2301 追問 2022-07-08 15:42

當月買進來的,當月賣出去,也必須要這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-08 15:47

同學你好 那就不用折舊

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同學你好 做固定資產清理就可以了 沒有發票可以暫估
2022-07-08
你好,對方不要發票可以不用發票的,你正常做無票收入就可以的。
2022-02-25
你好;? ? 可以的。 可以申請電子發票的 ;? ? 是的。 你就對應跟著供應商的名稱來開? 不要開錯了。? ? ? ?供應商開票給你 。 你開票給終端客戶? ?
2022-03-11
你好 ;? ? ? ? ? 你? ? ? 收到發票是專票。 那么你的成本肯定是不含稅的; 你售價也應該按照成本來做的??
2021-11-04
你好,同學 1.銷售時 借:庫存現金 800 主營業務收入800 借:主營業務成本 590 貸:庫存商品 500 庫存現金90
2022-03-15
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