朋友的丰满人妻hd三级动画,色久悠悠婷婷综合在线亚洲 ,欧美牲交黑粗硬大,欧美性欧美巨大黑白大战

咨詢
Q

東風工廠2019年11月發生如下1.從銀行提取現金20 000元,備發工資。2.收到宏大公司投資全新設備兩臺,價值70 000元,專利技術一項,價值50 000元。3用銀行短期借款150 000元,償還欠華泰工廠貨款。4以現金1 000元支付采購部張三,作為暫借差旅費。5.向華泰購買甲材料400公斤,單價為6.5元/公斤;乙材料600公斤,單價為3.4元/公斤,應交增值稅進項稅額為5 100元,材料未入庫,款項尚未支付。6.用銀行存款支付購入的甲、乙材料運雜費500元(共同的運雜費按材料的重量比例進行分配)。7.購入的甲、乙材料均已到達并入庫,結轉其采購成本。8.張三出差回來報銷差旅費1 200元,不足部分以現金支付。9.向希望工程捐款4 000元,用銀行存款支付。10.生產甲產品領用A材料10 000元,B材料5 000元 ;生產乙產品領用A材料15 000元,B材料14 000元;生產車間領用C材料1 000元,行政部門領用C材料8 000元。11.用銀行存款200元購買行政

2021-01-07 08:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-07 08:41

你好,請把題目完整發一下看看

頭像
快賬用戶2977 追問 2021-01-07 08:42

老師就是會計分錄13. 銷售甲產品一批,貨款為40 000元,增值稅銷項稅額為6 800元,款項收到并存入銀行。14.向華通公司出售乙產品600件,每件300元,增值稅稅率13%,貨款尚未收到。15.分配本月工資280 500元,其中: A產品生產工人工資105 000元;B產品生產工人工資144 500元;車間管理人員工資10 200元;廠部管理人員工資10 800元;銷售人員工資10 000元。16.計提本月固定資產折舊費共24 000元,其中生產車間固定資產折舊16 000元,行政管理部門固定資產折舊8 000元。17.月底結轉本月已銷產品的銷售成本,甲產品16 100元,乙產品170 00

頭像
快賬用戶2977 追問 2021-01-07 08:42

這是完整的,但老師我不會的是13-16題,之前的做出來了

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-07 08:44

13.借銀行存款46800 貸主營業務收入40000 應交稅費銷項稅6800

頭像
快賬用戶2977 追問 2021-01-07 08:45

老師麻煩把13-16題都說一下

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-07 08:45

14.借應收賬款203400 貸主營業務收入180000 應交稅費銷項稅23400

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-07 08:46

15借生產成本—A產品105000 —B產品144500 制造費用10200 管理費用10800 銷售費用10000 貸應付職工薪酬280500

頭像
快賬用戶2977 追問 2021-01-07 08:46

麻煩了,謝謝

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-07 08:47

16.借制造費用16000 管理費用8000 貸累計折舊24000

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-07 08:47

不客氣麻煩給予五星好評

頭像
快賬用戶2977 追問 2021-01-07 08:48

我已打賞心意,感謝老師,五星好評

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-07 08:48

收到,謝謝,五星好評

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,請把題目完整發一下看看
2021-01-07
借銀行存款? 貸應收賬款80000 借銀行存款200000? 貸短期借款 借原材料-甲? 6000*10%2B8000/(6000%2B2000)*6000=66000 -乙2000*20%2B2000=42000 應交稅費-應交增值稅(進)(6000*10%2B2000*20)*0.17=17000 貸應付賬款 借生產成本-A -B 制造費用 管理費用 貸原材料-甲 -乙
2021-12-13
1借銀行存款100000 貸短期借款100000
2020-12-18
同學你好 1 借,銀行存款 貸,實收資本 2 借,銀行存款 貸,短期借款 3 借,在途物資一甲15000 借,在途物資一乙25000 借,應交稅費一應增一進項5200 貸,銀行存款45200 4 借,原材料一甲15000 借,原材料一乙25000 貸,在途物資一甲15000 貸,在途物資一乙25000 5 借,生產成本一A5000 借,生產成本一B1000 借,制造費用500 貸,原材料一甲6000 貸,原材料一乙500 6 借,制造費用20000 借,管理費用3000 貸,累計折舊23000 7 借,銀行存款 貸,預收賬款 8 借,管理費用 貸,銀行存款 9 借,銀行存款56500 貸,主營業務收入50000 貸,應交稅費一應增一銷項6500 10 借,主營業務成本45000 貸,庫存商品45000
2022-06-14
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2022-11-27
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×
主站蜘蛛池模板: 通榆县| 安多县| 汝南县| 仙游县| 大同市| 赫章县| 迁西县| 太和县| 晋江市| 贵定县| 历史| 永康市| 本溪| 广东省| 蒙城县| 田东县| 微博| 紫金县| 亚东县| 陵水| 壶关县| 林西县| 平阳县| 滨海县| 古田县| 南康市| 密山市| 长宁区| 青冈县| 东海县| 葫芦岛市| 启东市| 新巴尔虎右旗| 沂南县| 芜湖市| 兴隆县| 精河县| 普格县| 霞浦县| 乐都县| 五指山市|