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老師好,問一下物業公司收取的物業費按權責發生制分攤收入,但開票是按照一年的物業費金額開的,相當于是本月只是確認本月一個月的收入,還有11個月是預收,報增值稅的時候開票金額是全報的,以后又有分攤,這怎么辦

2021-01-05 18:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-05 18:32

你好,按月做收入就可以,增值稅的時候是一塊繳納

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快賬用戶8939 追問 2021-01-05 18:57

嗯老師,增值稅一塊兒繳納,那后期再分攤收入的時候不是又會有增值稅么,這樣不是就重復了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-05 18:59

借銀行存款貸預收帳款應交稅費,按月做收入,借預收賬款貸主營業務收入。

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你好,按月做收入就可以,增值稅的時候是一塊繳納
2021-01-05
開了發票沖之前的無票收入 借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費負數 在做發票的借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費
2024-12-17
你好,同學 應該是每月確認收入,沒開具時作為無票收入處理,然后開具發票不在單獨做收入了 申報表,按無票收入申報,開票后,無票收入負數,開票收入正數,整體銷售額不變
2023-01-13
你好,同學增值稅是開具發票就全繳納了,會計賬面還是按照權責發生制,按月確認收入
2020-11-15
你好!可以的,可以按收入總額÷12個月攤銷的
2022-04-16
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