你好, 一般納稅人取得專(zhuān)票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外
老師,一般納稅人的普票專(zhuān)票都可以抵扣增值稅?
老師,一般納稅人收回來(lái)的專(zhuān)票可以抵扣開(kāi)出去的普票的增值稅嗎
老師小規(guī)模專(zhuān)票普票增值稅不可以抵扣,一般納稅人專(zhuān)票可以抵扣? 為啥一般納稅人專(zhuān)票有的可以抵扣有的不低銷(xiāo)售的加增值稅
一般納稅人的收到和開(kāi)出普票專(zhuān)票有稅額都可以抵扣增值稅嗎小規(guī)模納稅人收到和開(kāi)出的普票專(zhuān)票有稅額可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
一般納稅人,開(kāi)普票,不存在免稅額度吧,正常繳納全部增值稅。稅費(fèi)可以抵扣么?開(kāi)專(zhuān)票可以抵扣增值稅,普票的增值稅不予抵扣吧。
房屋租賃行業(yè),客戶(hù)轉(zhuǎn)租金到公戶(hù),再?gòu)墓珣?hù)轉(zhuǎn)到老板私戶(hù)應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷(xiāo)售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶(hù)打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶(hù)怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶(hù)支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶(hù)端了?
老師,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒(méi)有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開(kāi)通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
開(kāi)出的普票也可以用專(zhuān)票抵扣?
符合條件的,一般納稅人取得專(zhuān)票可以抵扣