同學(xué)你好 差額納稅是需要申請的
請問老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,差額征稅,就是這個增值稅附列資料里面,13欄,5%含稅收入,除了自己開的普票外,還要把在稅局代開的專票含稅收入填上去嗎?稅局代開的專票銷售額能不能不填這里,直接填到增值稅申報表的首頁?
比如她打了20萬給勞務(wù)派遣公司,其中2萬是服務(wù)費,18萬是工資支出,那這時是不是就要差額開票?這時就在開票系統(tǒng)選擇差額開票,收入總額填進去,工資支出填進去,剩下差額就交增值稅?那勞務(wù)派遣是小規(guī)模,差額收入不超過30萬季度是不是也免增值稅,那開差額開票這個功能需要去稅局備案嗎
比如她打了20萬給勞務(wù)派遣公司,其中2萬是服務(wù)費,18萬是工資支出,那這時是不是就要差額開票?這時就在開票系統(tǒng)選擇差額開票,收入總額填進去,工資支出填進去,剩下差額就交增值稅?那勞務(wù)派遣是小規(guī)模,差額收入不超過30萬季度是不是也免增值稅,那開差額開票這個功能需要去稅局備案嗎,老師
比如說某個人派遣工工資19000,人力資源公司收費金額為1000元,總計就是20000元。現(xiàn)在這個人力資源公司是小規(guī)模納稅人,如果全額開普票的話就是19801.98+198.02=20000,月不超15萬的情況下增值稅不是不用交么。如果差額開票的話就是19000全部開普票,收費的1000開專票990.09+9.91,就是交9.91的增值稅。那為什么還要選擇差額征稅呢,還是說這種公司的性質(zhì)就決定了他只能選擇差額征稅這種方式?
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡易征收5個點。就是我填那個增值稅申報表,填萬里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計的不含稅銷售額確認收入,那我企業(yè)所得稅申報表上面的累計全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎,企業(yè)所得稅上的收入是我所有不含稅的收入,可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對嗎
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務(wù)開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務(wù)嗎
機動車輛車船使用稅沒票嗎
小規(guī)模開票一個點,專票,外地預(yù)繳繳幾個點?
老師,有一張進項,對方4.27開的,我沒在抵扣和未抵扣發(fā)票都沒查到有這張發(fā)票,然后查上個月全部狀態(tài)的發(fā)票也沒找到這張,是什么情況啊
老師,小規(guī)模注銷,基本戶里面的錢是等注銷完成后再取出來嗎?
老師,好。桶裝水押金300元,需要對方給我們開發(fā)票嗎?
員工墊付買電腦辦公用,發(fā)票3599政府補貼718.6實付2880.4這個怎樣報銷入賬做分錄
更正24年3季度財務(wù)報表,顯示本年累計金額有差異
老師問一下。可以在個人所得稅里面把某人1~4月份的工資刪除嗎?再重新申報另一個人的工資。
老師,加計扣除不是在第三季度填寫么,我們第四季度發(fā)生的研發(fā)費用比較多,第四季度不能填寫的話,我們就產(chǎn)生了稅費,請問是要提前納稅還是先暫估我們發(fā)生的四季度研發(fā)費用?