你好,你要都抵扣的話,需要勾選。
這個月的進銷稅大于銷項稅一點,進項稅票只有兩張,我想問哈我在發票抵扣勾選時是兩張都要勾嗎?
老師,請問我們前兩個月進項都大于銷項,有留抵稅額,那這個月收到進項票,我還是要正常勾選抵扣嗎?
老師您好,請問一下,如果進項多了銷項少了,那我在勾選抵扣的時候還是全部勾選嗎,比如一張發票的進項大于了我當月所有銷項,勾選抵扣以后是在申報的時候只填寫需要抵扣的部分金額,剩下的進項留底是嗎,下期抵扣是這樣的嗎
代賬公司接到一個一般納稅人,沒有銷售發票,有一些費用票,只有一張3個點的進項專票,現在我11月報稅,我該怎么辦?要不要勾選抵扣這張3個點專票?還是不勾選,留著以后勾選抵扣?
一般納稅人之前都有銷售發票和進項發票,勾選抵扣來報增值稅和附加稅,在11月份沒有開具發票,只有兩張進項發票,我在報稅時是需要勾選抵扣那兩張進項發票嗎?讓他留底嗎?
高新企業匯算清繳企業研發費用加計扣除優惠表可以填0嗎
按照上一年度應納稅所得額平均額預繳。請問在月度納稅申報表中填寫應納稅所得額的話是拿上一年度的應納稅所得額除以12嗎
老師?你好,咨詢個問題,小規模股東投資款需要繳納印花稅當月不申報我季度申報可以嗎?
老師,您好!我做所得稅匯算清繳的《A105080資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表》,沒有去年的憑證,但是可以看到財務軟件賬面數字,這樣我怎樣填列本年折舊和累計折舊金額呢?
A為子公司,在3月不做了,新注冊了一個分公司B,正常3月所有收入,成本歸屬分公司B,因分公司賬上額度問題,4月發放3月工資用了A公司發放(工資主體錯發放),會計4月申報3月所屬期工資也申報錯誤,直接申報了3月份工資(主體對應用A公司申報),現查詢申報時間有差異是因為2024年漏申報4月工資)。1、怎么來更正前期漏申報數據?(處理辦法:更正申報數據)2、A公司發放了工資,人力成本怎么調回到B公司?(處理辦法:出委托,走代收代付)。3、員工社保也在A公司購買?這個也是出委托掛往來嗎?
老師,資產負債表如果需要調整數據使得資產負債率不低于50%,資產和負債及所以有者兩個地方的科目有沒有相勾稽的關系?
在什么情況下會用到進項稅轉出
老師,財報沒有資產減值損失一欄,科目余額表有資產減值損失,請問財報把這個數填哪里呢
2021年開的紙質普通發票現在數電發票可以紅沖嗎,需要注意什么,流程是什么,會有什么影響
老師,經營現金凈流量是怎么計算的
兩張都勾選了,銷項_進項抵扣剩下的金額意思下月又可以抵扣我下月的銷項嗎?才開始學不怎么懂
你好是的,可以抵扣的。
是不是只要還沒有到電子稅務平臺上去申報,我勾選的發票都可以撤銷了在重來勾選,我昨晚聽課是這樣說的,是這樣的嗎
你好 是的 是這么做的