你好,現在補結轉就可以借主營業務成本貸庫存商品。
老師,您好。我們是商貿公司,購買回來的包裝桶其實在銷售貨物時已經一起銷售了,以前入賬時入的庫存商品,進項發票抵扣了,與貨物一起銷售時沒有單獨計算結轉成本,現在才發現賬上掛著的庫商品(空桶)已經沒有了的。請問這種情況我應該怎么做會計處理呢?
老師,我們公司上一任會計做的21年有筆錯賬,實際發票已收到,暫估沒沖,入賬了不同商品的庫存,已經結轉成本,暫估金額大于發票金額,這該怎么更正?比如21年有筆貨物做了A產品的暫估,發票金額900,暫估了3000,做錯賬時做成 購入時發票未到,貨物到了 借:庫存商品——A產品 3000 貸:應付賬款——暫估入庫3000 出售時結轉成本 借:主營業務成本3000 貸:庫存商品——A產品3000 收到發票時沒有沖這筆暫估,本來是A產品而入賬入成了另一個B商品的庫存 借:庫存商品——B產品 900 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯賬
請問:我公司支付某公司2015年貨款,當時這個貨物沒有做庫存商品,已經賣了。而且我公司現在已經不銷售這個貨物,問題:會計沒做庫存商品沒掛應付賬款 ,只有對方公司開給我公司的進貨發票,老板現在突然讓給支付這筆貨款,不知道怎么做賬務處理?麻煩老師幫我想想,謝謝
老師您好,請問我這里的利潤表行次第9欄,存貨一欄為何是負9666.03元,行次第12蘭的庫存商品負14224.96元我知道是我們公司這個月銷售庫存商品結轉成本的金額剛好是14224.96元,因為我們公司是去年年底成立,今年2月份我才來上班,所以以前的老板進貨銷貨沒有做賬,我來上班時也沒有進貨單據,只是盤點后入倉庫系統,因此沒有做采購庫存商品的賬務處理,為何現在存貨這里有個負9666.03和在產品4558.93?
老師,庫存商品-蛋白分析儀,22年就一直掛在庫存商品貸方,就是不會有來票,開了銷售發票做了收入賬,沒有結轉成本(屬于廠家贈送),這個帳怎么處理啊,一直掛著庫存商品貸方嗎?匯算清繳不做納稅調增稅務會不會查出來?老師我還有一個問題請教您,沒有來票的已銷售的已結轉成本的總是掛在賬上還是做營業外收入?做營業外收入需要匯算清繳時填在哪列???感謝老師,辛苦老師了。
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。
老師,需要附原始憑證嗎?因為是以前銷售累計一起下來的。我們找不到用到哪個貨上了的。
你好,之前有發票的,你們自己用一個出庫單或者是發貨單就可以啊。
好的,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。