您好,是可以在預(yù)付款項(xiàng)核算。
公司支付的專利評(píng)估費(fèi),專票已經(jīng)在本月進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)抵扣,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票的金額可以先不計(jì)入管理費(fèi)用嗎,先掛在預(yù)付賬款可以嗎?
老師 我們公司不想繳納企業(yè)所得稅 所以開(kāi)了很多進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票 如果開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票全部入賬的話 我增值稅就不用繳納了 這樣也不好 我可不可以先入賬 把進(jìn)項(xiàng)放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)那里 留著下個(gè)月在抵扣 比如 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 那如果可以 下個(gè)月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師,總經(jīng)理出差的住宿專票未報(bào)銷,但我已在稅務(wù)系統(tǒng)做認(rèn)證抵扣做費(fèi)用了,做分錄借管理費(fèi)用 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)額 貸應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 可以不
老師,我公司收到財(cái)政專項(xiàng)應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。但稅務(wù)局說(shuō)此筆金額需要作為不開(kāi)票收入繳納銷項(xiàng)稅,增值稅申報(bào)時(shí)我公司可以用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額直接抵扣,但是會(huì)計(jì)賬務(wù)上需要怎么處理嗎,不然稅務(wù)系統(tǒng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)減少,但賬務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額還在是原先的余額
老師,公司本月付了2月電信費(fèi),但是票開(kāi)不出,做賬是借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 等下個(gè)月收到增值稅專用發(fā)票 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 這樣可以嗎?
老師,總投資100萬(wàn),新進(jìn)入投資者30萬(wàn)占股份20%,多出來(lái)的10萬(wàn),可以理解為之前股東的權(quán)益,可以用來(lái)分紅給他們呢?
病人發(fā)票是在電子稅務(wù)局開(kāi)還是醫(yī)院信息管理系統(tǒng)開(kāi)?
老師,上個(gè)月還未退稅申報(bào),也留抵的稅,這個(gè)月申報(bào)增值稅我把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,留抵稅也給我用了,那還怎么退稅,這個(gè)月我是不是還應(yīng)該留抵,因?yàn)槲覀冞M(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是混在一塊的分不出來(lái),用多少進(jìn)項(xiàng)都是根據(jù)收入*稅負(fù)率倒擠的
老師,如果24年季度末資產(chǎn)未超5千萬(wàn),到了25年第一季度超了5千了,請(qǐng)問(wèn)看季初和季末平均值看是否小型微利還是單看第一季度的最后一個(gè)月的資產(chǎn)總額?
企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表上長(zhǎng)期待攤費(fèi)用在哪填
如何在個(gè)稅系統(tǒng)把員工改成非正常
如果1月份供應(yīng)商給我們公司開(kāi)具了進(jìn)項(xiàng)專票,然后2月份供應(yīng)商紅沖了這張專票。請(qǐng)問(wèn)我們公司在3月份登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)未勾選明細(xì)的時(shí)候,能查到這張發(fā)票嗎?
出口外貿(mào)企業(yè),關(guān)于出口的運(yùn)費(fèi)可以直接作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是做進(jìn)費(fèi)用再結(jié)轉(zhuǎn)?
老師:購(gòu)買樣品給客戶支付的32.5元應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,公司為小規(guī)模24年第四季度沒(méi)有確認(rèn)收入,也未暫估成本,25年4月份開(kāi)票190萬(wàn),款項(xiàng)也已收到, 如果想把這一筆做進(jìn)24年,在匯算清繳時(shí),應(yīng)該怎么操作呢?需要調(diào)整24年的申報(bào)表嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下應(yīng)該做哪些賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)老師,那發(fā)票聯(lián)是放在本月憑證中,還是放到預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的那個(gè)月呢?
您好,發(fā)票是在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月做賬
不可以先認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),次月做費(fèi)用嗎?
您好,是可以的,但是發(fā)票要放在認(rèn)證抵扣當(dāng)月
那請(qǐng)問(wèn)老師,如果我次月把專票的金額部分從預(yù)付賬款中轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,后面沒(méi)有發(fā)票可以嗎?
您好,也是可以的,做好發(fā)票入賬分錄的索引即可。
謝謝老師,辛苦了
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持