可以的,可以這么做的。
您好老師,當月已支付銷售平臺服務費(當月未收到發票)。當月做借:應付賬款(不設預付科目)貸:銀行存款 下月收到發票 借:銷售費用 借:應交稅費進項稅 貸:應付賬款 是這樣嗎
2月電費要到3月才能出來,做2月的賬時可以借:成本費用—電費,貸:應付賬款;3月收到發票并付款時借:應付賬款,應交增值稅-進項稅,貸銀行存款嗎?
收到了半年房租發票并支付費用,會計分錄寫借:預付賬款,借:應交稅費–增值稅進項,貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費用,貸:預付賬款。可以這樣做嗎?
老師您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的發票,我的分錄2月是借:預付賬款,貸:銀行存款,三月收到發票:借:管理費用-租賃費,應交增值稅-進項稅額,貸:預付賬款,攤銷:借:管理費用-租賃費,貸:預付賬款
老師 我交了一年的房租120000 收到了專用發票 請問我做賬借:預付賬款 應交稅費-進賬 貸:銀行 月末借:管理費用貸預付 請問進項稅這樣處理對嗎
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業費,還有裝修管理費,以上費用都沒有給發票,,發票后期會給開但我們銀行已全部支付,我應該怎么做賬呢,需要完整的分錄
請問發現去年運保費的發票做了銷售費用,今年調賬可以增加今年的費用嗎?還是記未分配利潤調增去年的利潤?
老師,我們銷售的貨物我申報了未開票收入,但是客戶一直未付款老板不讓開發票給他們,這個申報的未開票?時間限制的嗎
老師,我們是一般納稅人,收到退付個稅手續費21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06來交增值稅嗎
老師好,生活美容服務養生服務,主要是做身體,減肥美容之類的,目前是個體想轉為公司,請老師給點見意
老師,一個項目是簡易征收,除了勞務費發票進項不能抵扣,其他費用發票能正常抵扣吧?
老師,出口退稅企業,不能夠視同內銷的是不是就是要開13個點的稅
我們公司是個貿易公司,最近接到稅管員通知,讓將手里的紙質發票作廢,我們已經通過開票軟件將之前的紙票作廢了,但是今天又接到通知,讓同時作廢相應的發票種類,請問這個種類在哪里作廢呀?
我們公司去年賣了車,今年稅務局說高買低賣,要我們補收入,更正去年增值稅申報表補稅,那我去年的財務報表是否需要同步更正。
老師公司24年個稅去年12月份的我多申報了7000,然后員工多交了個稅70來元,但25年1月發12月的工資只發了2000剩下的5000在今年4月才發放給員工,我這次申報4月的個稅該怎么申報呢?