您好 請問當時收到發票的時候分錄怎么寫的
去年12月我收到的住宿費專票,已經抵扣,現在發現對方已經沖紅了這張發票,我要怎么賬務處理呢?
我司有幾張進項稅專票,已經認證抵扣了。但是現在需要沖紅。 我想問的是,沖紅之后,對方重新給我們開普票回來。那我之前這幾張專票進項稅計提了10%的加計抵扣,現在沖紅了,我這部分的加計抵扣需要做什么處理嗎?
我司前幾個月已經抵扣的專票,在12月退回去沖紅了。對方開了負數發票給我們。 那我現在賬上要做什么分錄?報稅時這筆已經抵扣的稅額又該怎么處理呢?
老師您好,請問一下,對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發票,現在發現發票的公司名稱的字寫錯了,要退回重開,但是我公司上個月已經抵扣了,對方要求我公司紅沖,我已經做了紅沖,賬務怎么處理,分錄怎么寫?
師您好,請問一下,對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發票,現在發現發票的公司名稱的字寫錯了,要退回重開,但是我公司上個月已經抵扣了,對方要求我公司紅沖,我已經做了紅沖,賬務怎么處理,分錄怎么寫?月末怎么結轉?
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負數,填表時候利息支出是寫正數還是負數
老師有張發票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現在做到確認收入結轉成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候寫的分錄里有這個用進項沖減收入的分錄,現在還用4月整月收到的進項沖減主營業務成本嗎
農業小規模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網銀的課,在哪里找
老師,預付卡開的發票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環節會有發票進來嗎
這個待辦里面,企業財務報告(月報)是需要報什么?
財務人員從哪個環節確認可以出口退稅。從哪個環節準備資料?
老師,現在采購和銷售發票都要附上出入庫單嗎?
沒充紅前: 借:主營業務成本 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:銀行存款 收到對方的負數發票后,做了上面分錄的負數分錄。 后面又收到對方重開的同樣金額的普票: 借:主營業務成本 貸:銀行存款
沖紅的時候 借:主營業務成本 借方紅字 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 貸方藍字 貸:銀行存款 貸方紅字 稅額填附表二 進項稅額轉出 紅字發票信息表欄次
哦哦哦。好的。謝謝老師。
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
那我專票認證的時候,那張負數發票是要認證的呀,為什么還要再表二填進項稅轉出呢?
負數發票不要認證的 直接填附表二就好了
哦哦哦,負數發票認證不了嗎?
負數發票不需要認證 勾選平臺也不會體現
好的。謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快