如果說你開了12萬的這個發票出去,那么,你要收到的這個成本票起碼就是要12萬呀,這個樣子你的利潤才沒有才不交所得稅。
老師,我開的是小規模勞務公司,這個月我們開出去了12萬的勞務發票,成本發票我準備讓勞務包工頭去稅務局代開人工費發票,他該代開多少金額的發票,我們才能免交企業所得稅
我們公司是一般納稅人,然后經營范圍有勞務分包,我們幕后老板分包了一個工程,需要給施工單位開建筑勞務發票,我們公司就開出去3%的建筑勞務發票,然后由包工頭代開的個人抬頭的勞務發票給我們公司,作為成本,這樣在稅務角度是否合理? 還是說開勞務發票是不是同時包括營業范圍有建筑勞務,另外還要辦理勞務資質證才能開建筑勞務發票?
我們需要包工頭去稅局代開勞務費發票,但是他是另一個公司的法人,這影響開票嗎?
老師,我們發勞務費,工人去稅務局代開1500的發票,我們代繳,應該扣多少錢的個稅呢?
老師,我們公司是勞務公司,包工頭在稅務局代開的發票稅務局認定為虛列成本,我們能讓包工頭把這部分票退掉嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎