生產車間用的電費人工可以按兩個項目預計總成本占比,分攤到這兩個項目
老師,我想咨詢一下,就是我司是建筑裝修公司,但是也有加工部分 就是購入原材料自己加工型材切割用于自己項目建設,這個部分應該跟生產企業一樣,加工倉儲處理應該先入制造費用,再走生產成本,最后出庫 用于合同成本 直接材料,但項目不是一直有,假設平常沒項目時,這個加工廠的費用進入哪里,感覺進制造費用月末轉生產成本又不對,因為沒有在成品,想請教一下老師,沒項目時 加工廠的費用走什么科目合適?
大家好!我們是鋼結構公司,公司對外接了兩個項目,做鋼結構廠房,另外我們有自己生產車間,有的原材料買來直接進入工地項目上使用,這個是好區分的,但是生產車間用的電費人工材料什么的怎么分攤到這兩個項目上呢?
老師好,我們是鋼結構公司,公司對外接了兩個項目,做鋼結構廠房,另外我們有自己生產車間,有的原材料買來直接進入工地項目上使用,這個是好區分的,但是生產車間用的電費人工材料什么的怎么分攤到這兩個項目上呢?
我們公司接了一個項目A,是做防水雙包工程,但是用的是B家公司的防水資質,用的材料也是B公司的,我們在B公司購買材料直接發到工地上,每次買材料也是先付款后發貨,但是一直沒有開票我們,目前項目已經到一定階段了,A項目的總包方結了一筆款到B公司,B公司又用這筆錢來抵我們后期要購買的材料款,目前已經抵了2筆材料款了,現在我這邊要怎么入賬?前期的材料是不是要追B公司開票?后期的材料款不從公賬上走,但還是要做材料的出入庫吧,那對應的材料款在賬面上要怎么處理呢
老師,我想請問下,就是我們公司這個月開始生產的,但是產成品還沒有完工,再生產期間,發生的材料,員工工資,社保,還有車間發生的一切我全部歸集好了。現在全部歸集在“生產成本二級科目,直接材料,直接人工,制造費用”下面。這個月我們還開了發票82的發票。那我這個銷售成本怎么算呢?生產成本需要結轉嗎?
老師:我想問一下,我們公司的房租每月分攤下來劃到94000 ,但是我們目前沒有付款,我要如何做賬
老師,現在5月份申報個稅和工會經費用的工資是不是3月份的應發工資總額
您好老師,養老保險調低基數了,社保局退了個人繳納的養老保險,退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個人了,不在職的不退了,我賬務怎么做呢
老師,請問企業小規模納稅人,上個月已申報了稅,這個月發現有個科目寫錯了,要怎么改正呢?電子稅務局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權變更是什么流程
老師請問一下,我們公司去年的電費6萬多,因為租的是第三方,南方電網開的發票也是開給第三方,我們有電費分割單的,但是今年年初做去年的審計報告時候,審計老師把以沒有直接的發票為由給調增了這6萬多,請問一下匯算的企業所得稅還可以調下去嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,明年是調減嗎
老師。領取失業險期間有個職業培訓補貼是,解析下
老師。領取失業險期間有個職業培訓補貼是
老師存貨減值,收入納稅調整增填在收入調整哪個項目里
他們平均兩個月預收收一筆款,對應成本怎么結轉,老師
每月實際發生的生產車間電費人工,按照兩個項目預計成本比例分攤
老師,我們就是實際不會操作,不知怎么分配,您說的思路理解,但能具體一點嗎
6月開始營業,七月收了第一次款,開了票那這個對應成本該怎么結轉呢?可能6到7并沒有發生太多的直接費用,老師,麻煩回復下
比如第一個項目預計成本 100,第二個200,比率1:2,假如當月生產費用30,那么,第一個項目分配生產費用 10,第二個分配生產費用 20
打個比方,老師,7月份預收一個項目進度款200萬,發生電費30萬,如果按比例1我是不是7月結轉電費成本到這個項目10
早上好 老師 您看下我說的意思對嗎 打個比方,老師,7月份預收一個項目進度款200萬,發生電費30萬,如果按比例1我是不是7月結轉電費成本到這個項目10
按兩個項目預計總成本比例,分配