這個(gè)出租就使用從租,這個(gè)住房所以是4%要是出租商鋪就是12%
我想問(wèn)一下這道題說(shuō)的從租計(jì)征。什么時(shí)候使用從租計(jì)征呢。我知道王某是個(gè)人,所以用的4%的稅率,那啥時(shí)候用那個(gè)12%呢。
老師,我想問(wèn)一下,那個(gè)我不知道開票的時(shí)候,一百多個(gè)明細(xì)稅收分類編碼大類是啥?在哪里查詢,比如牛皮干這個(gè)單品,那就是豆制品*牛皮干,這個(gè)豆制品比如這個(gè)大類可以用什么查找出來(lái)呢?
老師,我想問(wèn)一下,那個(gè)我不知道開票的時(shí)候,一百多個(gè)明細(xì)稅收分類編碼大類是啥?在哪里查詢,比如牛皮干這個(gè)單品,那就是豆制品*牛皮干,這個(gè)豆制品比如這個(gè)大類可以用什么查找出來(lái)呢?我想知道
老師打擾了,我想問(wèn)您一道題,就是這道案例再計(jì)算特權(quán)使用費(fèi)時(shí)為什么不用收入x(1—20%)x20%計(jì)算,而且為什么他結(jié)合綜合所得個(gè)人所得稅稅率表算的時(shí)候不減去速算扣除數(shù)""
*30.王某在市區(qū)擁有一棟七層住房,其中一、二層自用,經(jīng)營(yíng)飯店;三、四層出租給某企業(yè)辦公,年租金120萬(wàn);五、六層用于投資聯(lián)營(yíng),不承擔(dān)聯(lián)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),每年固定收取100萬(wàn)元利潤(rùn);第七層給朋友張某作為住宅無(wú)償使用,已知該房產(chǎn)原值為7000萬(wàn),假設(shè)每層分?jǐn)偟姆慨a(chǎn)原值均為1000萬(wàn),當(dāng)?shù)卣?guī)定的扣除率為30%,房產(chǎn)稅從價(jià)計(jì)征的稅率為1.2%;從租計(jì)征的稅率為12%,個(gè)人出租住房的稅率為4%。則下列說(shuō)法中正確的有() 老師,我不知按什么邏輯解答這道題,新人不懂,考核是什么哪方面的?
老師,您好。請(qǐng)教您的問(wèn)題。現(xiàn)在我們查賬發(fā)現(xiàn)2023年計(jì)提的永續(xù)債利息,記到“應(yīng)付利息—永續(xù)債”科目里,但是2023年底支付利息時(shí),計(jì)入了“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目,并且已經(jīng)審計(jì)完了。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財(cái)務(wù)處理
我們開的是紙質(zhì)發(fā)票,但是我去看紅字發(fā)票的時(shí)候把紅字發(fā)票開成了電子的,這個(gè)怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費(fèi),但是一直沒(méi)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),第一季度已經(jīng)報(bào)完稅了,這種情況怎么辦
老師,因?yàn)?月供應(yīng)商開的進(jìn)項(xiàng)有誤,4月供應(yīng)商紅沖了,但是我們沒(méi)有抵扣,同時(shí)我們把貨又賣給了客戶,3月也開票了,4月也紅沖開票。4月交了3月的銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在是4月份入賬,我們重新開的銷項(xiàng)還要再交一遍嗎?理不清楚了。
老師 稅務(wù)專管員說(shuō)我們職工人數(shù)和稅務(wù)登記信息不一致 這個(gè)是怎么查的呢 我們企業(yè)所得稅季度報(bào)人數(shù)和個(gè)稅申報(bào)的是一樣的呀
老師,怎么在醫(yī)保系統(tǒng)添加新的單位信息
小規(guī)模減免的增值稅,社保穩(wěn)崗補(bǔ)貼,我計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳各自放營(yíng)業(yè)外收入的其他,還是政府補(bǔ)助。
現(xiàn)在業(yè)務(wù)量不是很大,每次進(jìn)貨商品的具體名字 寫在記賬憑證的摘要里可以嗎?庫(kù)存商品后面就沒(méi)有寫二級(jí)科目了
請(qǐng)問(wèn),總賬會(huì)計(jì)干什么?
除了住房還有什么形式呢。只要不是住房就是用那個(gè)12%嗎
住房類按4% 非住房類按12%