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Q

某公司對外提供財務報告的時間為6月30日和12月31日,存貨采用加權平均法計價,按單項存貨計提跌價準備;存貨跌價準備在結轉成本時結轉。假設該公司只有一種存貨。2008年年初存貨的賬面成本為20萬元,預計可變現凈值為16萬元;2008年上半年度因售出該項存貨結轉存貨跌價準備2萬元,2008年6月30日存貨的賬面成本為18萬元,預計可變現凈值為15萬元;2008年下半年度因售出該存貨又結轉存貨跌價準備2萬元,2008年12月31日存貨的賬面成本為22萬元,預計可變現凈值為23萬元,則2008年下半年度資產減值準備明細表中“存貨跌價準備”年末余額和2008年下半年度資產減值損失中“計提存貨跌價準備”的發生額分別為多少萬元。老師,請問這里面的所有會計分錄要怎么寫?特別是,已經結轉了一小部分,然后出售,該怎么理解?這個前一期的會影響到后期嗎?然后期末預計可變現凈值是22,成本是23呢?

2020-12-22 23:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-23 08:50

你好,同學。 期初計提了4,上半年出售了2,也就是減值還有2 6.30減值3,再補提1 借,資產減值損失? 1 貸,存貨跨價準備? 1 下半年出售2,減值還有1 期末沒減值轉 回1 借,存貨跌價準備? 1 貸,資產減值損失? 1

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快賬用戶1503 追問 2020-12-23 10:43

那么在每次出售存貨的時候的會計分錄怎么寫,比如在上半年出售并結轉時,借,存貨跌價準備2,主營業務成本2;借,主營業務成本20,貸,庫存商品20 ?

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齊紅老師 解答 2020-12-23 11:38

是的,你出售時要按出售抵消處理的。

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快賬用戶1503 追問 2020-12-23 12:23

那就是說我考慮存貨跌價準備3的時候,其實這個3已經有了前面的2了對嗎?那么這個過程哪里有問題呢?年初:借資產減值損失4(20-16),貸存貨跌價準備4;上半年出售時:借存貨跌價準備2,貸主營業務成本2;借主營業務成本20,貸庫存商品20;6.30:借資產減值損失3(18-15),貸存貨跌價準備3;下半年出售時:借存貨跌價準備2,貸主營業務成本2;借主營業務成本18,貸庫存商品18;年末:借:存貨跌價準備1(23-22),貸資產減值損失1。按這個會計分錄下來,存貨跌價準備年末余額是4-2+3-2-1=2,資產減值損失中計提的存貨跌價準備發生額是4+3-1=6,這個要怎么改正?

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齊紅老師 解答 2020-12-23 12:50

你直接將你這分錄沖紅,然后用正確的處理就可以了。 你這計提 減值計提 多了的

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快賬用戶1503 追問 2020-12-23 13:16

那能不能這樣理解?第一部分 年初:借資產減值損失4(20-16),貸存貨跌價準備4;上半年出售時:借存貨跌價準備2,貸主營業務成本2;借主營業務成本20,貸庫存商品20 可以簡化看成借資產減值損失2,貸存貨跌價準備2 因為6.30的存貨跌價準備是3,所以為了滿足變成借資產減值損失3(18-15),貸存貨跌價準備3,我的下一個分錄應該寫成 借資產減值損失3-2=1,貸存貨跌價準備1。 第二部分 下半年出售時:借存貨跌價準備2,貸主營業務成本2;借主營業務成本18,貸庫存商品18;年末:借:存貨跌價準備1(這個1是上面的3-2=1),貸資產減值損失1。不然全部會計分錄要怎么寫?

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齊紅老師 解答 2020-12-23 13:16

對的,你這樣理解 就沒問題的

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你好,同學。 期初計提了4,上半年出售了2,也就是減值還有2 6.30減值3,再補提1 借,資產減值損失? 1 貸,存貨跨價準備? 1 下半年出售2,減值還有1 期末沒減值轉 回1 借,存貨跌價準備? 1 貸,資產減值損失? 1
2020-12-23
您好!正在為您解答,請稍等哦~
2023-02-10
同學你好,25萬是出售存貨結轉的成本,5萬是19年存貨跌價準
2022-03-18
你好同學 2019年末結存的存貨在2020年出售,沖跌價準備影響損益%2B50*0.5=25 2020年計提存貨跌價準備=730-700-(50-25)=5,影響損益=-5 因此共影響=25-5=20
2022-09-19
你好,學員,題目是亂碼的
2022-10-25
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