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認證的時候, 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額) 計提的時候 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 月末計提增值稅的時候,以上分錄可以寫在同一張記賬憑證上么?

2020-12-22 08:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-22 08:39

您好 以上分錄可以寫在同一張記賬憑證上

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您好 以上分錄可以寫在同一張記賬憑證上
2020-12-22
同學你好 結轉的分錄不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-11-03
您好, 沒錯 您說的這個步驟很詳細
2022-06-10
你好,月末看應交稅費-應交增值稅的期末如果在借方,是留抵,不用做分錄,如果在貸方,是要交增值稅,才做轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-04-02
可以直接 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅
2022-01-20
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