學員你好,這個罰款是怎么產生的呢?因工程問題,被開發商罰的?然后你方又罰了分包,對嗎?
工程款100萬,罰款10萬,實收90萬。 收到工程款時, 借 銀行存款 90 其他應收款~開發商10 貸 主營業務收入 100 (成本結轉省略) 總承包再下發給分包工程款時 借 工程成本60 貸 應付賬款-1分包 60 實發 借 應付賬款~1分包 60 貸 銀行存款 50 其他應收~1分包 10 不知道要不要做營業外支出, 這個分錄是否正確
建筑行業: 10月份暫估A項目分包款40萬,當月已結轉成本 借:工程施工-分包工程 貸:應付款-暫估成本 借:主營業務成本 貸:工程施工-分包工程 那12月份收到發票A項目分包款40萬發票,款還沒付。這個分錄我應該怎做?
1月初開票100萬,稅率9% 借:應收賬款? 貸:工程結算? 應交稅費? 2.1月產生工程費用20萬 借:工程施工-合同成本/間接費用20 貸:銀行存款等20 3.1月底確認收入30%,即30萬 借:主營業務成本20 工程施工-合同毛利 10 貸:主營業務收入30 4.2月產生工程費用60萬 借:工程施工-合同成本/間接費用60 貸:銀行存款等60 5.2月底確認收入70%,即70萬 借:主營業務成本60 工程施工-合同毛利 10 貸:主營業務收入70 6.完工 借:工程結算? 貸:工程施工-合同成本/間接費用? 貸: 工程施工-合同毛利 ? 麻煩老師幫填一下第一條和最后一條分錄的金額
老師一月進度款100萬 其中罰款10萬,乙方開票給我們100萬 罰款是不是我應該記入營業外收入而不是工程施工成本 借:工程施工-分包100 貸:應付賬款100 借:應付賬款10 貸營業外收入10
老師,我對小規模納稅人的賬務處理還是挺糾結的,煩勞老師幫指導下,謝謝! 例如:工程項目100萬元,具體賬務處理如下: 1、開票時確認收入 借:應收賬款 100 貸:主營業務收入—工程結算收入 97.08 應交增值稅-未繳稅款 2.91 2、同時結轉工程施工(按80%計算核算) 借:主營業務成本---工程結算成本 80 貸:工程施工—人工費 80 3、收到工程款時 借:銀行存款 100 貸:應收賬款 100 4、付工人及工程成本支出 借:工程施工-人工費 80 貸: 銀行存款 80
老師,要在社保費客戶端申報去年的員工工資,我們去年剛成立沒有招聘員工,這種怎么申報工資啊
公司分了四個項目組,每個項目組給了100000經費,他們目前兩個月過去了,已經開支8萬多九萬了,怎么記賬
老師好,我們公司是做飲料批發的,會給客戶一些贈品廠家后期會把我們給客戶的贈品按時補給我們公司,請問廠家補給的贈品公司應該怎么入賬呀?又怎么進行會計核算呢?謝謝!
非同控下,發股票方式取得長投賬務怎么處理
老師好,西安買二手房有契稅補貼政策沒
問,會計2024年度的會計摘要憑證的摘要,這與會計憑證后面所附的附件內容不一致,那么現在對摘要進行更正,如何操作?
我們是農業種植公司,種植香料樹。樹到成熟期后可以持續采摘30年。成長期為3年。請問在栽種樹苗前的土地平整翻耕費用,入哪個科目?
你問2023年度以前個稅的計提和繳納這塊沒有清理過,現在接手以后呢?會計接手以后這個怎么應該怎么處理呀?是必須一筆筆清理嗎?那這樣的話量太大了,怎么操作操作不了?。可绫5挠嬏岷屠U納也存在同樣的問題
郭老師沖紅去年的發票也要匯算清繳做調整嗎?還有退回來的工資怎么做會計分錄
我們在國外有店 然后吧 一個是我們運輸的半成品是需要自己加工的 一個是運輸的成品是可以直接售賣的 這個還沒到國外的貨品是屬于國外的資產不
是的,開發商罰款的,然后我方又罰了分包的
這個罰款均由分包的承擔,這個分錄我不知道怎么做
學員你好,你方給開發商開發票的時候是按100萬開的嗎?分包給你方開票是按60萬開嗎?
我現在做這個是內賬,不開票的
學員你好,建議分錄中“其他應收款”的二級科目統一成“其他應收款-**罰款”。其中“**”是罰款的原因
老師能把分錄寫清晰點嗎
學員你好,收到工程款時, 借 銀行存款 90 其他應收款~**罰款10 貸 主營業務收入 100 (成本結轉省略) 總承包再下發給分包工程款時 借 工程成本60 貸 應付賬款-1分包 60 實發 借 應付賬款~1分包 60 貸 銀行存款 50 其他應收~**罰款10
不用在做營業外支出這比分錄嗎
老師,不用再在轉到營業外支出了嗎
學員你好,這個罰款并不是你方承擔的。只是在你方過賬而已。