你好: 優惠是你公司給別人的,還是電力公司的? 具體是怎么優惠措施。描述具體。
請教您,我們公司有一客戶,借給了我們公司350萬貨款,我們公司答應每月提供的產品在原價基礎上優惠四萬元,我可以在發票上直接體現折扣嗎?這個是算現金折扣還是商業折扣呢?我是按折扣前的金額算主營業務收入?還是折扣后的算主營業務收入呢?
請問老師,我們公司是物業公司,主營是收停車費和物業費的。現在公司給到一個優惠就是電費優惠退現。收入上月已經確認主營收入,優惠是本月發生的。我應該怎么做賬呢
請問老師,我們公司是物業公司,主營是收停車費和物業費的。現在公司給到一個優惠就是電費優惠退現。收入上月已經確認主營收入,優惠是本月發生的。我應該怎么做賬呢
請問,小規模不到三十萬不交增值稅,當初收入里面的增值稅,怎么做分錄
老師你好:社保單位和個人都由單位來承擔!個人不承擔社保,賬務處理和會計分錄怎么做? 匯算清繳社保費用大于工資薪金有問題嗎?
合同,還有三流,三流是指哪些資料
員工付給工人200元勞務費,工人辭職不干了,員工報銷,沒有發票可以嗎?
企業反向開票,產生的稅費可以直接入營業稅金科目嗎?
老師,電子稅務局那里能查到我這一年交了多少稅嗎?
小規模納稅人和一般納稅人在注冊的哪個過程區分?
老師 我有一張海關進口專用繳款書上面完稅價格是573576 但是付款的時候是付了584584 拿著繳款書我入賬的時候是待應付賬款貸方——海外573576 支付的時候 我是應付賬款借方——海外 584584 那這樣的話 我應付借款借方就是有余額11008 請問老師這借方的11008 我該怎么消掉呢
增值稅零申報,那發票也要勾選統計嗎
采購商品,收到贈品,沒開發票,怎么做賬
就是我們公司收了那么多電費以后,相當于又返還了他們一點
你好: 這種只能沖減收入。
請問具體怎么做賬呢。借,庫存現金負數,貸,主營業務收入負數嗎
你好: 借:主營業務收入 貸:庫存現金