你好,是納稅調整的結轉了成本的這部分。
老師,你好!請教一下:有一個小規模納稅人,企業所得稅是查賬征收,購入有一批貨沒有收到發票,但是已經賣出去了一部分,并且結轉了成本,我直到匯算清繳也沒有收到發票,我想請問一下,匯算清繳的時候我是納稅調整結轉了成本這部分還是調增整筆當時購入的那批貨的金額呢?
老師,你好!請問:我們這邊是一個小型超市,進了一批貨,發票還沒有到,貨已經開票賣出去了,是暫估的應付款,我想請問這個發票要2021年才能收到,成本能夠在2020的匯算清繳時候稅前扣除嗎?
老師,你好,請問下,小規模納稅人,第一季度是查賬征收,賬務處理的時候所發生的成本是暫估的,第二季度更改為核定征收了,發生的成本都沒有取得發票,也沒再做成本的賬務處理,這樣的話,在第二年所得稅匯算清繳時沒有取得發票得這部分成本需要調減嗎。
老師,你好!我們公司現在要注銷。有些庫存商品我們做了報廢處理,進項稅額已經轉出了,現在匯算清繳企業所得稅是否需要調增?在哪里調增呢?還有一部分是費用發票沒有收到,也收不到了,我賬上也做的營業外支出,匯算清繳是否也需要調增?在哪個項目上調增呢?
你好,老師,請問一下如果我支出的成本,沒有發票,但是有付款記錄和購貨清單,我企業所得稅申報時這部分調增繳納了企業所得稅,后期會不會這部分還會產生個人分紅的企業所得稅啊?
老師您好,自然人股東把她全部股份轉給公司的法人,需要交什么稅?怎么計算呢?
水泥指定到混凝土廠,代加工,分別簽訂2個合同,涉及到虛開嗎
老師,個人所得稅是按應發金額申報是嗎 工資2000,全勤200,個人承擔社保500元 個稅申報收入就是2200元是嗎?然后再把個人承擔的社保部分分別填入到個人承擔社保部分 老師我理解的正確嗎?
老師,怎么樣在第三個季度的報表上看出是不是超過小微企業的標準?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
因增值稅專票在下個月勾選可以認證抵扣,本月的收入未開具發票,產生的增值稅可以下個月繳納嗎?
土地稅和房產稅應當計入稅金及附加還是管理費用?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
你好,請問用友U8c固定資產折舊怎么自動生產憑證,我界面生成憑證是灰色的
老師,報所得稅報表,收入和成本取的是本年貸方發生額累計數嗎?還是哪里
老師,那剩下的沒有賣出去還沒有結轉成本的那一部分呢?怎么處理?
你好,剩下的就在賬上,等賣出結轉成本后再調整。