你好 開的不征稅的發票嗎 借銀行存款貸預收賬款 來消費之后借預收賬款貸主營業務收入,應交稅費
2008年4月,某審計組對甲上市公司2007年度財務收支情況進行了審計。有關銷售與收款循環審計的情況和資料如下: 1.審計人員在對該公司內部控制進行調查時了解到: (1)銷售部門主管審批賒銷信用。 (2)銷售部門負責收取貨款。 (3)發貨部門在發運產品的同時開具銷售發票。 (4)負責應收賬款記錄的人員定期寄送客戶對賬單。 2.2007年2月,該公司銷售給客戶A一批產品,價值200萬元,銷貨合同約定客戶A如果20天內付款可給予2%的折扣,該公司確認的營業收入為196萬元。 3.2007年3月,該公司收到客戶B退回2006年購人的產品一批,價值20萬元,審計人員決定對其賬務處理的正確性進行審查。 4.2007年8月,該公司收回以前年度已轉銷的一筆壞賬30萬元,其賬務處理為: 借:應收賬款300000 貸:營業外收入300000 同時,借:銀行存款300000 貸:應收賬款300000 5.審計人員審查該公司銷售費用明細賬時,發現包含以下項目: (1)沒收客戶逾期未退回包裝物的押金5萬元。 (2)銷售部門人員工資40萬元。 (3)產品廣告費100萬元。 (4)客戶購買價值50萬元的產品后發展
農產品銷售超市以給客戶充值卡的形式預收貨款100萬并存入銀行,之后將100萬銷售發票全部開具給客戶,隨后客戶會陸續持卡來超市消費,請問如何進行賬務處理
農產品銷售超市以給客戶充值卡的形式預收貨款10萬并存入銀行,同時給客戶開具10萬銷售發票,之后客戶陸續來超市消費并刷充值卡,我們如何進行賬務處理?
我公司是小規模納稅人,主營農產品銷售,本月預收貨款10萬并存入銀行,同時給客戶開具1%稅率的銷售發票10萬元,之后客戶陸續來超市消費并刷充值卡,我們如何進行賬務處理?
(一)環球機器制造股份有限公司(以下簡稱環球公司)12月份發生的業務如下,(1)3日,采用支票結算方式銷售甲產品10件,價款10000元,增值稅1300元。該客戶因臨時需要,直接到公司購買,交款后提貨,環球公司未與該客戶簽訂商品銷售合同。(2)5日,根據商品銷售合同,采用托收承付結算方式銷售甲產品130件,價款130000元,增值稅16900元,用銀行存款代墊運雜費200元,已辦妥托收手續。(3)10日,某客戶因產品質量問題退回上月銷售的甲產品20件,價款20000元,增值稅2600元;乙產品10件,價款5000元,增值稅650元。環球公司已辦妥相關手續,收到退回的商品,并將轉賬支票交給客戶,沖減主營業務收入25000元、應交增值稅3250元。(4)12日,由于某客戶發現所購甲產品1件外觀存在問題,企業同意給予該客戶10%的銷售折讓113元,已辦妥相關手續,并將轉賬支票交給客戶,沖減主營業務收入100元、應交增值稅13元。要求:根據上述業務編制相關的會計分錄。
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
開的是有稅率的發票,問題是我們開具銷售發票的時候客戶基本沒有來超市消費,或者說我們的商品還沒有銷售出去,客戶來刷卡的時候,我們如何記賬?
借銀行存款貸預收帳款應交稅費 消費之后,借預收賬款貸主營業務收入
問題是我們開具銷售發票后確認主營業務收入嗎?
消費之后確認收入
發票開具了不要確認主營業務收入嗎?
沒發確認 你開錯發票了 你應該開預付卡的 不征稅的發票
那怎么辦?希望得到老師的幫助
借銀行存款貸預收帳款應交稅費 消費之后,借預收賬款貸主營業務收入 2020-12-19 16:27