同學你好 可以這樣的
申報表進項比賬里進項多一分錢,已核對賬里數據正確,但是申報表改不了,可以這樣調整賬嗎,借:應交稅金-應交增值稅進項稅額 貸:營業外支出
申報表進項比賬里進項多一分錢,已核對賬里數據正確,但是申報表改不了,可以這樣調整賬嗎,借:應交稅金-應交增值稅進項稅額 貸:營業外收入
因為是稅局系統的原因,就是本期銷售情況明細那里,那個表上那個數據,導入的金額都是正確的,跟開票系統的也是一致的,但是到主表的時候他帶進去的數據就差了一分錢,但是主表銷項稅額這里是不能修改的,所以說今年這樣累計下來差了兩分錢,就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調賬? 就是我賬上的科目數額沒有做錯,稅局系統的原因導致的,申報表上比賬上多兩分錢,申報表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應交稅費-應交增值稅科目 借方余額)
老師,調整增值稅尾差,可以做分錄 借:營業外支出 -0.09 貸:應交稅費-增值稅-銷項稅 -0.09 可以這樣寫分錄嗎,開票的稅額比申報表上多了9分錢
老師 賬套里有筆分錄做了借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 負數 ,這樣跟勾選系統里的進項稅額對不上了差額就是這個負數,申報增值稅時附表二是不是得按賬套里的進項來填,
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
老師 我不理解的是什么時候用營業外收入,什么時候用營業外支出
支出沒有發票用營業外支出
我的意思是調整進銷項稅,不理解什么時候用營業外支出,什么時候用營業外收入
銷項付出去不含在發票里要用營業外支出
其他情況都是營業外收入嗎
對的,沒付出去進項多了或者銷項多收了都是營業外收入
懂了,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝