你好 貸營業外收入 其他的可以
申報表進項比賬里進項多一分錢,已核對賬里數據正確,但是申報表改不了,可以這樣調整賬嗎,借:應交稅金-應交增值稅進項稅額 貸:營業外支出
申報表進項比賬里進項多一分錢,已核對賬里數據正確,但是申報表改不了,可以這樣調整賬嗎,借:應交稅金-應交增值稅進項稅額 貸:營業外收入
老師,調整增值稅尾差,可以做分錄 借:營業外支出 -0.09 貸:應交稅費-增值稅-銷項稅 -0.09 可以這樣寫分錄嗎,開票的稅額比申報表上多了9分錢
老師 賬套里有筆分錄做了借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 負數 ,這樣跟勾選系統里的進項稅額對不上了差額就是這個負數,申報增值稅時附表二是不是得按賬套里的進項來填,
納稅申報表上比實際多一筆進項稅額轉出的部分,如何進行調整? 借:應交稅費-增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-進項稅額轉出 是這樣做分錄嗎
基礎認證包是注冊就要500-1000?有時間限制嗎?
同一張進項發票,有一個商品不能退稅,但是已經退稅勾選了,應該怎么處理?
甲方委托我方生產制造一套專用設備,該設備報價單中包含設備成本、系統培訓費、運輸費、后續維護費,合同中該項目名稱為xxx設備一套,開具發票時應該按照合同開具設備一套稅率13%,還是按照報價單貨物開13%,服務開6%?
老師,個人獨資企業增值稅稅率2025年目前是多少,
我們供應商和客戶是同一家,請問可以合并互抵么?需要準備什么資料么?
您好老師,a公司個人股權轉讓給b公司,因為老板是同一個人。所以 沒有現金上的交易,只是章程變更了,那么b公司的會計分錄怎么做?借方:長期股權投資 貸方:是什么老師?
老師,職工在產假期間正常發放工資,最后選擇生育津貼,是不是要把工資返還,怎么記賬
老師,問下發票開了零稅率要怎么做賬呀
年應納稅所得額不超300萬是小型微利企業條件之一,其他條件滿足小型微利企業,年應納稅所得額保持200幾十萬算是安全
最后一個不一項哪位老師幫我做一下,謝謝啦
請問什么時候用營業外支出呢
是調整進項的,增加賬里進項0.01
申報表比賬上少一分錢