您好 這樣寫分錄正確的
老師 員工聚餐做賬分錄是:借:管理費(fèi)用-職工福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款
老師您好!公司為員工支付的工傷醫(yī)藥費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?計(jì)入職工福利費(fèi)嗎? 借:管理費(fèi)用——職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:銀行存款
老師,福利費(fèi),這樣做分錄嗎?借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)
提問:老師,付員工福利費(fèi)(生日會(huì)的費(fèi)用)的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi);貸:銀行存款;還是要借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi);貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬;貸:銀行存款呢?
給老師買的意外保險(xiǎn)應(yīng)該先計(jì)提職工福利費(fèi)對(duì)吧 計(jì)提 借管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)200 貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利200 支付時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)200 貸銀存200
?請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理? ? ? 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
請(qǐng)教一下,非常感謝!這個(gè)題目為什么以下的薪酬甲乙產(chǎn)品不分配? 車間管理人員薪酬30 000元,供電車間工人薪酬40 000元,企業(yè)行政管理人員薪酬28 000元
請(qǐng)問一下,個(gè)體工商戶如果欠賬了,會(huì)拿個(gè)人家庭財(cái)產(chǎn)抵賬嗎?比如房子車子
拿到業(yè)務(wù)那邊給的報(bào)關(guān)單 下一步要做什么
老師,幫我看看1、2、4筆這樣登對(duì)嗎?謝謝
老師 會(huì)計(jì)主管和下面的會(huì)計(jì)在一個(gè)辦公室好還是分開好
找郭老師,有問題咨詢( 其他老師不要接啊)
個(gè)體戶需要報(bào)哪些稅?
所得稅看累計(jì)利潤(rùn)總額嗎。累計(jì)利潤(rùn)總額不虧就就計(jì)提所得稅
同一法人注冊(cè)的兩個(gè)公司可以互相開票嗎?
老師,那這樣是不是要涉及員工個(gè)稅?
醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷不涉及個(gè)人所得稅