你好 墊付的這個(gè)錢(qián)你們有進(jìn)到公戶(hù)嗎
老師,公司成立半年了,一開(kāi)始把法人股東私轉(zhuǎn)公做成了實(shí)收資本,公轉(zhuǎn)私給法人股東做成了股東向公司借錢(qián)其他應(yīng)收款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款掛賬有點(diǎn)多,我想把前面做實(shí)收資本、其他應(yīng)收款分錄沖掉,重新把私轉(zhuǎn)公做成公司向股東借錢(qián)其他應(yīng)付款,后間公轉(zhuǎn)私做成公司還錢(qián)股東這樣可以嗎?還是不用處理按一開(kāi)始的做?
[疑問(wèn)]答疑問(wèn)題描述:老會(huì)計(jì)在股東沒(méi)有注入實(shí)收資本時(shí)做的借:其他應(yīng)收款—法人?貸:實(shí)收資本 ??然后后期進(jìn)貨沒(méi)錢(qián)又有很多向法人借的錢(qián)計(jì)入了其他應(yīng)付款——法人。 [暈]自己的思考/想法:我能不能做借:其他應(yīng)付款——法人??貸:其他應(yīng)收款——法人,把其他應(yīng)收款平掉。但這么做好像就有點(diǎn)債轉(zhuǎn)股了。不知道可不可以
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司股東和法人從公司借款,計(jì)入“其他應(yīng)收款”很多錢(qián),大概都有五六萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在要到年底了,除了讓股東和法人還欠公司的錢(qián),或者讓然把費(fèi)用發(fā)票來(lái)抵,還沒(méi)什么方法是可以把這個(gè)“其他應(yīng)收款”結(jié)平的呢
您好老師,請(qǐng)問(wèn)成立了一個(gè)公司,注冊(cè)資金沒(méi)有到位,現(xiàn)在法人一直用自己的錢(qián)在經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在想問(wèn)就是 1實(shí)收資本是不是必須的到銀行賬戶(hù)24小時(shí)以后才算數(shù), 2現(xiàn)在我做憑證就是做轉(zhuǎn)字,比如借什么費(fèi)用貸其他應(yīng)付款法人,一個(gè)月下來(lái)沒(méi)有收和付,全是轉(zhuǎn)字,行不行, 3問(wèn)題2里面貸其他應(yīng)付款的錢(qián)能不能算實(shí)收資本, 3問(wèn)題,謝謝老師
老師你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)開(kāi)辦期法人沒(méi)有出資,但是資產(chǎn)負(fù)債表上實(shí)收資金又不能是零,會(huì)計(jì)做了一筆借:其他應(yīng)收賬款 貸:實(shí)收資本 然后后期法人也一直沒(méi)有出資,每次從對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬都是通過(guò)其他應(yīng)收賬款核算的,這樣導(dǎo)致其他應(yīng)收賬款金額越來(lái)越大,這樣的涉稅風(fēng)險(xiǎn)大不大
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
做會(huì)計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對(duì)異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購(gòu)買(mǎi)了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請(qǐng) 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒(méi)用系統(tǒng)前的找不到了
對(duì)方4月份給我開(kāi)了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒(méi)結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開(kāi)具過(guò)來(lái)的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說(shuō)正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開(kāi)具過(guò)來(lái)的,如何做賬務(wù)處理
進(jìn)貨由于沒(méi)有發(fā)票都是法人自己打的款,沒(méi)有通過(guò)對(duì)公戶(hù)
不可以做投資款,做投資款需要有公戶(hù)的流水證明。
你現(xiàn)在讓你們股東投錢(qián)到你公戶(hù),然后你沖了其他應(yīng)付款
個(gè)人墊付的貨款,你們可以公戶(hù)轉(zhuǎn)給他,沖借款。
老師:就是說(shuō) 我這種法人即有其他應(yīng)收 又有其他應(yīng)付,由于其他應(yīng)收是掛的實(shí)收資本,就不可以這樣應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖是嗎
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款可以對(duì)沖,但是不是跟你說(shuō)的那種直接對(duì)沖 涉及到投資的得有銀行流水才可以
老師明白了,不涉及實(shí)收資本的往來(lái)賬可以對(duì)沖。我這個(gè)涉及到實(shí)收資本了,就要通過(guò)銀行走下賬。
你好,對(duì)的,是這么理解。