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老師,我單位9月新廠房完工了,9月我將在建工程轉為固定資產了,固定資產價值118萬,但是12月我發現又來廠房發票了,彩板27萬,我應該如何處理?

2020-12-11 16:06
答疑老師

齊紅老師

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2020-12-11 16:06

你好 補記在固定資產里?

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快賬用戶6865 追問 2020-12-11 16:07

直接增加固定資產原值么?分錄為:借:固定資產-廠房,27萬,借:應交稅費-進項,貸:銀行存款么?

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齊紅老師 解答 2020-12-11 16:13

你好 對的 是這要處理? 原來折舊不用調整?

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快賬用戶6865 追問 2020-12-11 16:16

有個老師告訴我,讓我反結賬,把27萬做到在建工程里,再重新結轉固定資產,這樣是不是不正確?

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齊紅老師 解答 2020-12-11 16:21

這樣處理也是可以的?

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快賬用戶6865 追問 2020-12-11 16:23

那要是那樣處理的話,我9月結轉的固定資產,10月已經開始交房產稅了,那我反結賬回去的話,房產稅也要補交了?因為原值增加了

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齊紅老師 解答 2020-12-11 16:30

你好 是這樣的 所以你這個月增加前面房產稅不用改?

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快賬用戶6865 追問 2020-12-11 16:34

行,聽老師的,我直接增加固定資產原值,那下個月房產稅也應該調整,增加了

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齊紅老師 解答 2020-12-11 16:39

你好 對 是這樣處理的?

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相關問題討論
你好 補記在固定資產里?
2020-12-11
你好? ? 你們之前這個彩板支付沒有計入在建工程去嗎? 有差異金額嗎? ?
2020-12-07
你好,可以的,9月份不需要重新結賬損益,11-12只需要點擊過賬期末結賬即可
2021-01-08
沒有發票,借在建工程貸應付賬款這一部分一塊轉到固定資產里面。后期發票到了之后,再調整就行。
2025-02-13
補上,做掉是不是,補上就可以,
2021-01-28
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