你好 補記在固定資產里?
老師,我是新成立的企業,廠房實際上今年9月已經竣工了,我也把在建工程結轉為固定資產了,按月繳納房產稅了。但是今天我又收到了蓋廠房的時候用的彩板發票,但是固定資產我已經9月結轉了,現在又出來蓋廠房的彩板發票,我應該怎么做?
老師,我公司是新建企業,現辦公樓和廠房已經達到了可使用狀態,11月份的賬應該由在建工程轉入固定資產,但還沒有竣工決算,而且合同總價是辦公樓和廠房在一起的價格,我怎么暫估固定資產啊?謝謝!
老師,我單位9月新廠房完工了,9月我將在建工程轉為固定資產了,固定資產價值118萬,但是12月我發現又來廠房發票了,彩板27萬,我應該如何處理?
老師,我公司2020年9月份已將建廠房的在建工程全部結轉到固定資產,10月份開始折舊,后期又增加了工程發生39萬費用并收到發票,現想反結賬到2020年9月把這39要萬加到固定資產成本,那9月份需要重新結賬損益嗎?11~12月份呢?
老師,請問一下,我司2017年3月購入一廠房,2018年1月開始改造,2019年1月完工,但做賬過程中沒有把固定資產面賬余額轉入在建工程,而是將原值+在建工程一并重新計提折舊,到了2020年才發現這問題,請問應該如何處理
工商年報海關減免稅監管貨物里面的經營補充信息存貨流動資產流動負債經營現金凈流量,年初所有者權益營業利潤,怎么填寫?
現在是5月份,我們5月份才做4月份的賬。然后我們發現有一張4月份的發票,我們已經入賬了。然后今天發現對方紅沖了會計,賬務應該怎么處理?
老師,你好。我在工作的時候,比如說excel表,我檢查了完一個單元格之后,我可能還是會忍不住再看一下它是否正確 我在網頁里做好篩選條件之后,導出來數據之后,有的時候還忍不住看一下條件是否正確 您能幫我想個好的辦法嗎?讓我自己能夠更相信自己
老師、應收賬款余額在貸方 表示什么意思?
請問 暫估入庫票回來后發現估高了 那么成本結轉需要沖回成本 是同方向紅字沖回嗎 那么庫存臺賬上怎么處理呢
老板從銀行賬戶取出10000元作為備用金,這個要怎么記?
這道題的D選項,在明顯微小錯報臨界值處已經提到組成部分注冊會計師需要將組成部分財務信息中識別出的超過這個臨界值的錯報通報給集團項目組
金蝶旗艦版自制入庫核算流程
老師,你有吉林省各項稅率表嗎
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
直接增加固定資產原值么?分錄為:借:固定資產-廠房,27萬,借:應交稅費-進項,貸:銀行存款么?
你好 對的 是這要處理? 原來折舊不用調整?
有個老師告訴我,讓我反結賬,把27萬做到在建工程里,再重新結轉固定資產,這樣是不是不正確?
這樣處理也是可以的?
那要是那樣處理的話,我9月結轉的固定資產,10月已經開始交房產稅了,那我反結賬回去的話,房產稅也要補交了?因為原值增加了
你好 是這樣的 所以你這個月增加前面房產稅不用改?
行,聽老師的,我直接增加固定資產原值,那下個月房產稅也應該調整,增加了
你好 對 是這樣處理的?