你好,為經營生產用,進項稅額可以抵扣 要分開入 借:管理費用 應交稅金-增值稅-進項稅額 貸:銀行存款。
老師,你好,我們公司買的空調一千多,計入管理費用,發票的進項稅額可以抵扣么,
老師,我想請教你一下問題,公司買了十多臺空調,我可以計入管理費用嗎?
老師好,公司買了一臺空調,金額5900,開了專票,稅額已經認證抵扣了,可以直接計入管理費用嗎,
2019年公司購買了冰箱和電飯煲合計8千元,老板自己使用,進項未抵扣,2021年管理人員一起吃飯使用,這樣的發票2022年還可以抵扣嗎?還是 不抵扣進項,當普通發票計入管理費用的折舊費?
老師你好,公司買的空調(公司自己使用),取得了進項專票,請問可以抵扣增值稅嘛?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
員工報銷的招待費呢
業務招待費增值稅發票不能作進項稅抵扣。
老師,我們公司先支付的車輛保險費,還沒取得發票,怎么入賬呢,預付賬款還是其他應付款呢,
抱歉,這個老師不是很清楚,可以問其他老師。